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配件管理制度

時間:2025-12-04 22:36:58 好文

【精】配件管理制度15篇

  隨著社會不斷地進步,各種制度頻頻出現,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編整理的配件管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【精】配件管理制度15篇

配件管理制度1

  一、目的

  確保備品、配件、五金材料的規范管理,為維修設備和保證生產提供合格備品、配件、五金材料,本著有效、實用、強化管理的原則,特制定本管理規程。

  二、適用范圍

  適用于公司五金庫物資管理。

  三、職責維修主管、電氣管理員:加強管理,做好備品、配件、五金材料使用情況的統計和分析,提供其技術要求。

  維修人員:提供技術要求和設備備品、配件請購計劃及請購手續,控制設備備品、配件消耗,保證設備正常運行。

  五金庫管理員:提供庫存情況和通用物資請購計劃及請購手續,負責備品、配件、五金材料的賬面管理。

  物資使用部門:提供非通用物資請購計劃及請購手續。

  四、內容

  備品、配件、五金材料管理應在保證不影響生產的前提下盡量壓縮其儲備定額,降低其管理成本和減少庫存資金的占用,同時做好其周轉率、準確率的控制工作和備品、配件、五金材料使用情況的信息收集與反饋工作。1.備品、配件、五金材料的儲存和保管

  分類統一保管儲備,有統一標識,做到擺放整齊、規范,不同性質、用途的產品不能混放在一起。

  當發現標識遺失、損壞、不清晰等情況,確認后及時補標識。

  對備品、配件、五金材料質量有直接影響的包裝袋(如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等)不準隨意拆除,避免造成劃傷和進入灰塵。

  對有特殊保管要求的備品、配件、五金材料,應根據具體要求進行妥善保管。如PVC管、橡膠等物品,不得疊放,要采用專用貨架存放,機油、煤油等要單獨存放,砂布要采取防潮措施存放等。

  對庫存備品、配件、五金材料要進行定期或不定期檢查,發現變質、損壞或超過保質期變質的不良資產(如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等)采取報廢等措施。

  定期檢查備品、配件、五金材料庫存量,達到最低存儲量的及時通知相關請購人員辦請購手續。

  倉庫要實行定制管理,備品、配件、五金材料品種與庫位應保持一一對應的關系。倉庫對不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放(不合格區域內)。備品、配件、五金材料必須先進的擺放在前,后進的擺放在后。倉庫管理員必須做好“五無、六防”工作。

  五無:無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠。六防:防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。2.備品、配件、五金材料的入庫管理

  入庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發票等為依據,辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物的現象(須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質保書的應隨貨同行,一并交予庫管員)。

  入庫時,倉庫管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規格型號等項目。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫。與請購單要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

  因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,采購員必須通知倉庫管理員到現場核對驗收,未能現場核對驗收的物資須設備管理部負責人簽名確認后方可辦理入庫,否則不得辦理入庫。

  未經辦理入庫手續的物資不得與已入庫物資混合放置。

  已辦理入庫手續的'物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

  對于發外維修、委托加工的物資,入庫時分類開具入庫單,注明維修或加工,辦理入庫時必須憑發票辦理入庫,入庫登記信息類同采購入庫。填寫入庫單時,倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱(須是稅務或工商登記名稱)、采購物資的品名、規格型號、計量單位、數量、金額。3.備品、配件、五金材料的出庫管理物資出庫應堅持先進先出的原則,有質量保存期的物資,應按要求作好出庫安排。必須憑領料單辦理出庫,任何人不辦理領料手續或手續不齊全不得以任何名義從倉庫拿走物資。

  領料時,領料員和發料員必須當面清點發放數量。由于領料員當場不清點數量,事后發現數量少了的,由領料員承擔責任。物料領出庫后,保管責任相應由倉庫管理員轉移到領用員,出現丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。填寫出庫單時,領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規格型號、計量單位、計劃數量,發料員必須清楚注明所領物資的實際數量、金額(不含稅)。

  4.備品、配件、五金材料的報廢管理報廢原則

  各部門是備品、配件、五金材料報廢的申請單位,負責完成所管轄區域內備品、配件、五金材料的報廢相關手續。

  報廢申請必須由財務部和設備部審核,公司領導批準。

  申請報廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項:已到規定報廢年限的;

  備品、配件、五金材料丟失已被證實無法找回的;備品、配件、五金材料所屬設備已報廢的;其他經公司認可可以報廢的。報廢處理

  財務部、設備管理部根據備品、配件、五金材料報廢手續作資產注銷。

  報廢備品、配件、五金材料由原管理單位妥善封存,然后與備品、配件、五金材料清單一并轉交設備管理部,由設備管理部統一處理。5.返庫管理

  各部門的舊物資及領用剩余物資返庫須列出返庫清單,經部門負責人、設備管理部負責人簽名后倉庫管理員給予辦理返庫。

  舊物資返庫先由舊物資使用部門負責人和維修主管鑒定,確認為可用舊物資后貼上返庫標識方能辦理返庫。

  五、相關文件及編碼《五金倉庫管理制度》

  《備品、配件、五金材料報廢申請表》

配件管理制度2

  為了使配件管理科學化、系統化、合理化,有效使用配件資金,控制配件費用指標,保證安全生產,特制定本辦法:

  1、全年設備配件費用,通過全年經營計劃測算下達,由礦主管領導集中控制。

  2、各配件使用單位,每月20日前根據下月設備維修使用需要,將配件計劃報礦領導審批后,報供應公司采購,計劃必須準確,否則不予落實。

  3、各單位使用礦集中費時,需將使用的預備部位、規格型號、件數標注清楚,如因意外或計劃外的急需配件,要有事故原因,礦按性質分配其配件費。

  4、配件管理人員要經常深入基層,及時掌握配件的使用情況,保證各類易損失件的庫存和配件質量,防止積壓,保證配件的及時準確供應。

  5、配件領取實行交舊領新,供應公司嚴格執行交舊領新制度,當月領用配件,必須限期交舊,否則給予罰款處理。

  6、供應公司將交回的舊件設專門庫房管理,由專人建帳立卡,便于修復使用。

  7、動力部門會同配件使用單位對交回的'舊配件進行鑒定,對于能夠修復的配件,通過計劃下達給機修廠,進行修復,同時月底負責修理費的結算,對于無法修復的配件實行報廢處理。

  8、機修廠設專人進行修舊利廢工作,并做好檢修記錄,檢修好的配件交動力部門驗收后,交供應公司庫房保管,統一發放。

  9、修舊利廢的配件出庫,按照配件出庫手續辦理,價格按照礦校定價格出庫。

配件管理制度3

  一、自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

  二、及時做好供方的選擇,詳審工作,根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經領導簽字同意后即按單就近采購。

  三、材料及零配件進庫前要驗收,未經驗收不合格的.不準進庫,不準使用。

  四、材料入庫后要立卡,入帳,做到帳、卡、實物三符合。

  五、材料應分類,分規格堆放,保持整齊有序。

  六、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

  七、庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料及零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名、領用大總成件要經分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執行新交舊制度。

  八、加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

  九、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定,嚴格執行價格制度,不得隨便加價。

  十、倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

  汽車安全操作規程

  一、工作前應檢查所使用工具是否完好,施工時工具必須擺放整齊,不得隨地亂放,工作后應將工具清點檢查并擦干凈,按要求放入工具車或工具箱內。

  二、拆裝零部件時,必須使用合適工具或專用工具,不得大力蠻干,不得用硬物手錘直接敲擊零件,所有零件拆卸按順序擺放整齊,不得隨地堆放。

  三、廢油應倒入指定廢油捅收集,不得隨地倒流或倒入排水溝內,防止廢油污染。

  四、修理作業時應注意保護汽車漆面光澤,裝飾,座位以及地毯,并保持修理車輛的整潔,車間內不準吸煙。

  五、用千斤頂進行底盤作業時,必須選擇平坦、堅實場地并用角木將前后輪塞穩,然后用安全凳按車型規定支撐點將車輛支撐穩固,嚴禁單純用千斤頂頂起車輛在車底作業。

  六、修配過程中應認真檢查原件或更換件是否符合技術要求,并嚴格按修理技術規范精心進行作業和檢查調試。

  七、修竣發動機起動前,應先檢查各部件裝配是否正確,是否按規定加足潤滑油,冷卻水,置變速器于空擋,輕點起動馬達試運轉,嚴禁車底有人時發動車輛。

  八、發動機過執時,不得打開水箱蓋,謹防沸水燙傷。

  九、地面指揮車輛行駛,移位時,不得站立在車輛正前方與后方,并注意周圍障礙物。

配件管理制度4

  一、目的

  第一條為了規范各單位職工的車輛清洗,做到洗車合理用水,特制定本制度。

  二、職責

  第二條洗車由專人負責

  第三條所有車輛均需到統一洗車點洗車,任何人不得私自接水洗車。

  第四條洗車人員本著節約用水的原則,洗車時要嚴格控制用水量,禁止用水直接沖洗地面。

  三、洗車步驟

  第五條洗車時,確認車輛門窗關緊,車輛表面沒有不適宜清洗的情況,發有及時改正或記錄。

  第六條沖洗人員首先使用高壓水槍對車輛表面進行沖洗,不得遺漏車輪,車輛擋泥板,門下沿等位置。

  第七條沖洗一遍后,使用干凈的泡沫和洗車液,擦拭車身表面,注意,擦試輪胎鋼圈的'毛巾和擦試車身的毛巾完全分開。

  第八條經洗車液清洗后,沖洗人員再次按上個步驟要求進行沖洗。

  第九條擦車人員使用干凈整潔的毛巾擦凈車身表面。

  第十條對前煙灰缸、儀表臺,方向盤進行擦凈如腳墊很臟,用雙手將腳墊取出進行拍打去塵。

  第十一條洗車完畢后,將車窗門關緊,鑰匙交車主。

配件管理制度5

  一、配件倉庫負責配套件的驗收、領發和保管等環節的管理。

  二、倉庫按人員分工負責各類零部件的管理,定崗、定人、職責明確,相互配合、相互監督。

  三、配件的驗收與入庫

  1、配件進廠后由配套部通知檢驗員進行檢驗。

  2、配件倉庫收到由檢驗員簽字檢驗合格的配件后進行驗收入庫。

  3、確定不合格件后不準入庫;檢驗發現質量問題即停止發放。

  四、零部件的保管管理

  1、零部件驗收入庫后,倉庫保管員按類別、車型、規格的順序,分庫、分區存放,要求便于發放、易于查點。不良品與積壓物資要分區存放,設置明顯標志,設立專帳,妥善保管。

  2、零部件的`儲備實行計劃控制和定額管理。

  ①各車型零部件的帳目和庫存卡應設立物料編碼,按編碼逐項標明;

  ②各種零部件應設立最低庫存量;

  ③以上兩條要求由倉管員登記在帳、卡上,以保證零部件的收發管理和控制庫存量,當庫存降至危險庫存時,倉庫保管員應及時上報《零部件缺件清單報表》報配套部;

  3、根據零部件的屬性和要求確定其保管、保養方法

  ①輪輞、減震、儀表、消聲器等貴重零部件必須重點管理,并定期檢查、清點、除塵。

  ②橡膠件、輪胎等要嚴禁日曬、重壓,防止老化、變形;

  ③配件倉庫要根椐零部件包裝注明的標志,對易碎怕壓、不準倒置、碼放層數要嚴格執行。

  五、零部件的發放與退庫

  1、配件倉庫要嚴格按照領料辦法執行,按照先進先出原則,根椐計劃按期、按量配好零部件,做好發放準備工作。實行按批次向車間發料,車間接收物料時要和倉管員認真核對,并在相關單據上簽字。(領料單)

  2、因計劃調整車間減少零部件需用,由車間通知倉庫辦理退庫,倉管員與車間崗位責任人當面交接,以清其責,并在相關單據上簽字。(退料單)

  3、對于工料廢件的零部件,倉庫收回后將不良品分區存放、明確標志,并及時退回供貨商。

  4、凡料廢、不合格件退倉必須完整無損,破損嚴重、數量不足,倉庫有權拒收。

  5、凡工廢件和車間管理不善造成缺件,由車間提出補料申請,經公司相關領導審核,倉庫負責人簽字后,倉管員方可發放,并在帳上注明。每當月末由倉庫保管員制做報表,上報財務部考核車間投入產出、結存、消耗并填寫分析報表。

  6、三包件領用按公司規定嚴格執行,由銷售部持批準手續完備的《領料單》與三包料廢件領用或更換。

  7、銷售零部件憑經財務結算后的提貨單發放。

  六、零部件的帳務處理

  1、倉庫管理員嚴格執行公司的有關規定,設立零配件明細帳,必須填寫清晰、規范,收發單據齊全、完備。

  2、倉庫帳、卡必須填寫零部件的編號、名稱、規格、型號、最底庫存量與收發存數量等、并保持帳、卡、物一致。

  七、盤點

  1、倉庫盤點是帳產清查、倉庫整理、整頓的綜合工作,倉庫必須按照盤點工作要求完成。

  ①月盤點

  ②季盤點

  ③半年盤點

  ④年終盤點

  2、各種盤點都有其重點和要求,半年盤點和年終盤點要對盈虧做出報表報財務部,對技術部門確定不再投入生產的積壓零件做出明細表報配套部,以待處理。

  3、倉庫帳目、報表經財務上報上級批準方可調整。

  八、安全與形象

  1、倉庫要把安全工作放在第一位,預防為主,庫內嚴禁煙火,設置配套的消防器材;下班前逐一檢查門窗是否關牢上鎖,設置兼職安全員,定期對倉庫各處安全檢查,應及時向分管領導反映存在的問題。

  2、外來人員一律不準進入倉庫,倉管員無權直接接待外來人員,未經倉庫負責人批準,倉管員有權拒絕無關人員查詢零部件情況。

  3、倉庫人員要禮貌待人,文明用語,認真負責,熱情服務

配件管理制度6

  為了加強配件及材料的管理,提高經濟效益,特制訂如下管理制度:

  1、自覺遵守各項管理制度,積極學習業務知識,定期組織業務培訓,堅守崗位,上班時間不準外出做私活,中午、星期日安排人員值班,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

  2、配件部要及時保證修理車間維修所用各種配件,同時還要及時組織對外銷售,和對外的各種訂貨。

  廠內修理車間所用的配件,市內能采購到的必須在半天內完成,附近地區的當天要完成,超期一天,扣罰50元。

  3、配件部要設立計劃員,做好材料的計劃工作,倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性,防止庫存積壓。工具采購,批量進貨,總成件的采購要經總經理審批,凡是盲目采購,造成積壓的,要追究責任。

  4、配件采購要有固定進貨網點,因固定網點無貨,需要其他點進貨的,價格不能偏高。價格高于固定網點的,需先請示報價,經同意后方能購買。

  5、嚴格進貨檢驗手續,所有采購回來的配件,進庫時必須核對數量、價格、質量,特別防止假貨入庫。發現假貨和質量問題要追究責任。

  6、修理工領料要派工單,由庫管員填寫,領料人簽名,總成或價值較大的配件要有廠部審批手續。

  7、倉庫員在發料時,應填寫《發料單》,領料人必須在《發料單上簽章》,倉庫憑領料人簽證的《發料單》及時登記庫存做帳,發料應與派工單核對。

  8、嚴格執行交舊領新料同時交回舊件,舊件必須編上號,貼上標簽交回車主。

  9、對二保車、大修車的'消耗量要實行定量管理,發現多領、冒領要追究責任。

  10、零配件的價格要合理,銷售價不能超過市場價(與車主協商定價的除外),發現隨便加價影響公司信譽的要追究責任。

  11、零配件及材料進庫后要立卡、建帳,做到帳、卡、物相符。月底要做好進、存銷核算表,沒季度要盤存一次。

  12、要嚴格執行工具管理制度、保管好各種工具和設備。

  13、倉庫管理員如有違反制度,不履行崗位職責,發現一次扣罰10—50元,造成損失的全部由個人承擔,一月內連續出現三次的調離崗位,情節嚴重的予以除名。

配件管理制度7

  1 范圍

  本標準規定了公司采購物資入庫、貯存、包裝、防護及發放等管理規定。

  本標準適用于本公司物資倉庫管理現場的全部過程。

  2 引用文件

  3 倉庫管理員職責

  3.1認真貫徹執行公司質量體系文件和規章制度,確保生產所需倉貯物資的各項管理工作。

  3.2樹立優質服務意識,端正服務態度,遵守制度,接受配件經理的領導。

  3.3負責經驗證合格的配件及附件按區號、位號、層號合理擺放,清楚標識,擺放順序是從后到前,從下到上,從右到左,出庫順序是從前到后,從上到下,從左到右,確保配件先進先出。

  3.4嚴格按規定辦理配件的出入庫手續,記錄準確,做到帳物一致。

  3.5加強貯存配件管理,定期檢查庫存配件質量,包括包裝質量、防護質量貯存期限等。發現問題應及時記錄、及時處理,并報告配件經理。

  3.6創造和維護良好的倉貯環境,做到庫內通風、整潔,安全設施齊全、通道暢通,環境衛生達到“5s”標準;安全措施符合消防要求。

  4 配件入庫管理

  4.1 大眾轎車配件的入庫

  A、倉庫管理員按照《配件訂單》,核查《到貨清單》與實物品種、 數量、包裝及供貨單位,按照《配件進貨檢驗標準》進行檢驗,并作好檢驗記錄。

  B、配件計劃員對配件實施全檢。

  C、超出《配件訂單》的配件不予入庫。發現不合格品應填寫《不合格配件處置記錄》,做好標識,及時隔離,并立即向配件經理報告。

  4.2 其他車型配件的入庫

  A、倉庫管理員按照《零星采購單》,核查《到貨清單》與實物品種、數量、包裝及供貨單位,按照《配件進貨檢驗標準》進行全數檢驗,并作好檢驗記錄。

  B、配件計劃員對該類配件進行全檢。

  C、超出《零星采購單》的配件不予入庫。發現入庫清單與實物不符的應作不合格品處理,并馬上向配件經理報告。

  4.3 對入庫配件做好標識。

  4.4關鍵件和安全件的標識內容必須包括進貨批次、進貨日期。

  5 配件倉庫管理

  5.1按配件、附件類別建立電腦臺賬。根據《到貨清單》認真核對,防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數量和質量負責。配件、附件的`帳面數任何人不得涂改,更不得銷毀,保證任何時候帳物相符。

  5.2配件、附件入庫必須經倉管員驗證,做好記錄,并分別將其放置在合格品區。倉庫應設置不合格品區和待檢區。

  5.3 倉庫內所有配件應有配件標識,并置于明顯位置,易于識別,配件標識應牢固、可靠。

  5.4 倉管員應依據《入庫單》、《領料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況,做好日報、月報表報配件經理和財務室。

  5.5 配件按總成分列分設貨架,原則上分發動機系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放原則。

  5.6倉庫重地禁止無關人員擅自進入,更不允許無關人員私自提取配件附件。

  5.7倉管員應對配件進行日常巡檢,配件計劃員每季抽檢配件質量情況,填寫《定期庫存檢查記錄》,發現有不合格品應馬上隔離并及時向配件經理匯報處理。發現帳物不符應查明原因,及時調整,確保帳物相符。

  5.8倉庫內嚴禁煙火,按消防規定配置消防器材,經常檢查消防器材的有效性。

  5.9配件實行“先進先出”原則。對將要或已超過貯存期的配件應由倉管員及時出具清單向配件經理匯報,配件經理及時與服務總監進行驗證、評審和處理。

  5.9做好倉庫的貯存環境、衛生工作,做好文明、清潔、整齊、標志明顯、過道暢通,達到“5S”標準。

  5.10每年底進行一次清倉盤點工作,將盤點報告及時上報財務室和總經理核批。

  5.11塑料件、橡膠件、油漆等有質保期的配件應規定儲存期限,規定橡膠件保存期為5年,塑料件保存期為3年,油漆原料保存期為2年。

  6 配件發放管理

  6.1配件發貨交付:倉庫管理員憑《領料單》,按“先進先出”的原則進行發貨。

  6.2所有的配件發貨都必須與領料員核對名稱的規格、型號、包裝、數量、質量狀況,由領料員簽字確認后方可出庫。

  6.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領料單》,不得丟失,《領料單》的保存期限為一年。

  7 舊件回收管理

  7.1 維修舊件由配件部負責回收和報廢處理。

  7.2 配件部對維修舊件(不包括易損件、覆蓋件)進行標識,并放置在規定區域,防止非預期使用。

配件管理制度8

  一、總則

  1、制定目的:為提高倉庫整體管理水平,規范倉管日常管理行為,特制定本規定。

  2、適用范圍:有關倉庫的各項日常管理管理,均按本規定處理。

  3、權責單位:

  (1)公司生管部負責本規定制定、修改、廢止的起草的管理。

  (2)總理室負責本規定制定、修改、廢止的批準。

  二、物料入庫管理規定:

  1、外協外購件入庫:供應商送交物資時,由對應庫管員依據采購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關內容進行物資核對,經確認無誤,物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗,合格品給予入庫。經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨

  2、自制品的入庫:依對應車間的生產計劃單及檢驗合格單對物料進行核對確認,無誤后進行物料接收。

  3:成品入庫:檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

  三、物料領用管理規定:

  1、計劃內:車間、外協廠依據生產作業計劃進行物料領用,倉管員依生產計劃、領料單逐一核對,按先進先出的原則給予發放物料。

  2、計劃外:對于由其它原因造成物料超領,須由相關權責人員審核、批準后給予發放。

  四、物料退庫管理規定:

  1、外協外購件的退庫:暫收物料經檢驗,不合格品須由倉管員按批次填制《產品退貨單》移交采購部核對簽字。

  2、車間退貨:車間、部門因其它原因需將物料退庫,須按相關文件規定程序辦理物料退庫手續。

  五、物料盤點管理規定:

  1、做好盤點前的準備管理,如計量器具校對、盤點清單等。

  2、定期盤點:停止一切活動對實貨進行清點,主要是年終盤點。

  3、循環盤點:為不影響生產活動而對所庫存貨進行盤點。

  4、缺料盤點:因物料庫存量小,有利于盤點管理的開展。

  六、定置、帳物卡管理規定:

  1、定置:定容、定量、定位,并方便物料的進出庫,依據物資的不同性質及a、b、c類物資的區分擺放。

  2、帳務卡:嚴守于物料的進出庫的同時,及時將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡,為保證庫存物資與帳卡相一致,實行定期、不定期的倉儲物資的循環盤點或缺料盤點。

  七、退貨品管理規定:

  成品庫庫管員負責退貨入庫工作,庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,銷售部將退貨清單及退貨產品一致移交質保部,依質保部評審內容倉管員隔離、分開保管。可以返修的'由質保部開返工單給制造部。

  八、成品管理規定:

  1、成品入庫:根據生產計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內容進行成品驗收,并要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。

  2、出庫:倉管人員依據銷售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進行核對,并組織裝御人員送至運輸車輛,交與送貨人員點收交接。

  九、物料的儲存、搬運:

  1、物料的儲存:入庫產品應按照不同的規格、型號、包裝等分別擺放,堆放須整齊、方便物料的出入庫,并且堆高不得超過規定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。

  2、物料搬運:倉管人員在搬運物料時,應采用合適的運輸工具,輕裝、輕放防止物料損傷。

  十、物料的安全保管:

  物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領,防止磨擦、倒塌,制定合理的儲存計劃。

  十一、先進先出的規定

  1、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標示卡,其中綠色代表當前批次,即要發出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表,第三批次,即備用的那一批次。

  2、對在庫存的成品、半成品進行統一標示,區分批次,統一用綠色標示卡,在下次入庫的成品、半成品作為第二批次,用黃色來表示,依此類推第三批次用蘭色來表示。

  3、倉庫員在出庫的時候,堅持先把當前的批次發完再發第二批次,當確認第一批次發完時,用當前批次標示牌代替第二批次牌,第二批次牌代替第三批次牌。

配件管理制度9

  企業配件管理制

  1.自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

  2.及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經領導簽字同意后及按單就近采購。

  3.材料及零配件進庫前要驗收,未經驗收或驗收不合格的不準進庫,不準使用。

  4.材料入庫口要立卡、入賬,做到帳、卡、實物三符合。

  5.材料應分類、分規格堆放,保持整齊有序。

  6.保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

  7.庫管員根據前臺傳來的.備料單準備材料和零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執行領新交舊制度。

  8.加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

  9.材料及零配件的領用應執行先進先出的規定,嚴格執行價格制度,不得隨意加價。

  10.倉庫每個月進行一次清倉盤點,清楚差錯,壓縮庫存。

配件管理制度10

  車輛維修配件管理制度

  一、遵守車輛維修配件有關管理法規,健全維修配件管理機構,落

  實配件采購、檢驗、保管、使用規定,保證更換配件品質,提高車輛維修質量。

  二、規范維修配件采購管理、實行維修配件擇優選購、合同采購,

  公示維修配件產地、品質、價格,抵制假冒偽劣配件。

  三、完善維修配件入庫質量管理。入庫維修配件按規定程序實施檢

  驗,及時處理積壓、損壞、過期維修配件和維修材料。

  四、加強車輛維修配件倉庫管理。實行庫存配件分類存放、擺放整

  齊、定期保養、健全帳卡,按期盤點、日清月結。

  五、強化維修配件領用手續。實行操作人員申請,班組確認,調度

  審核批準的領用程序。領用配件以舊換新,舊件由車主自行處理。

  六、加強舊件修復管理。對修復的舊件使用或安裝須經車主同意,

  辦理相關手續,裝配前、后須經檢驗員檢驗。

  七、建立維修配件管理監督機制。定期對配件采購、檢驗、保管、

  使用等情況進行檢查,接受上級監督指導,總結管理工作經驗,提高維修配件管理水平,保證車輛維修質量。

配件管理制度11

  第一章總則

  為使公司管理制度化,規范化和統一化,使公司對員工的管理做到有章可依,有章必依,做到處懲有據,特制訂本制度,希望公司員工認真學習,自學遵守,以保證工作順利進行,實現我們共同的目標。

  第一節考勤管理

  一、工作時間,員工每日正常工作時間為8.5小時,其中:上午8:00——12:00,下午13:30——18:00為工作時間,12:00-13:30為午餐休息。

  二、考勤:

  1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度。

  2、遲到或早退30分鐘以內者,每次扣發薪金10元,30分鐘以上1小時以內者,每次扣發薪金20元,超過1小時以上者必須提前辦理清假手續,否則按曠工處理,月遲到、早退、累計五次者扣除相應薪金后,計曠工一次,曠工一次扣發一天雙倍薪金,年度內曠工三天及以上者予以辭退。

  3、員工請病假須于上班開始的前30分鐘內致電部門負責人,病愈上班后須補區、縣級以上的醫院就診證明,緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,經負責領導核準,方可離開工作崗位,否則按曠工論處,事假期間不計工資。

  第二節辭職管理

  一、公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提出辭職原因,經批準后辦理工作移交和財產清還手續。領取薪金,方可離去。

  第三節辭退管理

  一、部門辭退員工必須提前一個月通知員工本人。

  二、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續。

  三、員工在約定日期到財務部辦理相關手續,領取薪金。

  四、員工無理取鬧,糾纏領導,影響本公司正常工作秩序的,本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

  第二章行為規范

  第一節職業準則

  一、基本原則

  1、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德,要求員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

  2、員工的一切職務行為,必須以公司利益為重,對社會負責,不做有損公司形象或名譽的事。

  3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系,員工之間應互相尊重,相互協作。

  二、公司禁止下列情形兼職

  1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作。

  2、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手的。

  3、所兼職工作對本單位構成商業競爭。

  4、因兼職影響本職工作或有損公司形象。

  三、員工在對外業務聯系中,若發生回扣或傭金的`須一律上交公司財務部,否則視為貪污。

  第二節行為準則

  一、工作期間衣著、發式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,男士不得留長發,怪發,女士不得留怪異發型,不濃妝艷抹。

  二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活,看與工作無關的書籍報刊。

  三、禁止在辦公區內吸煙,隨時保持辦公區整潔。

  四、辦公接聽電話應使用“您好公司”,通話期間注意使用禮貌用語,如當事人不在,應代為記錄并轉告。

  五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區內不得高聲喧嘩。

  六、工作時間應避免私人電話,如確實需要,應以重要事項陳述為主,禁止利用辦公電話閑聊。

  七、嚴禁將任何辦公文具取回家私用,員工有義務愛惜公司一切辦公文具,并節約使用。

  八、未征同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。

  九、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。

  十、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務遵循以下三原則:

  1、如果公司有相應的管理規范,并具合理,按規定辦:

  2、如果公司有相應的管理規范,但規定有不合理的地方,員工需要按規定辦,并及時向制定規定部門提出修改建議,這是員工的權利,也是員工的義務。

  3、如果公司沒有相應的規范,員工在進行請示的同時,可以建議制定相應的制度。

  第三節懲罰條例

  1、違法犯罪,觸犯法律者

  2、利用公司名義在外招搖撞騙、謀取非法利益,致使公司名益蒙受重大損害者。

  3、貪污挪用公款或盜竊;蓄意損害公司或他人財物者。

  4、謾罵、毆打同事領導、制造事端、查證確鑿者。

  5、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者。

  6、妨害現場工作秩序或違反安全規定措施。

  7、管理和監督人員未認真履行職責,造成損失者。

  8、遺失經管的物件和工具、浪費公物者

  9、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者。

  10、工作時間擅離工作崗位,致使工作發生錯誤者。

  11、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人。

  12、工作中發生意外而不及時通知相關部門者。

  13、對有期限的指令,無正當理由未如期完成者。

  14、拒不接受領導建議批評者。

  15、發現損害公司利益,聽之任之者。

  16、玩忽職守或違反公司其他規章制度的行為。

  17、以上條例按情節輕重給予處罰,嚴重者交相關執法部門處罰。

配件管理制度12

  為了加強配件管理工作,適應生產需要,切實供好、管好、用好配件,搞好設備維修工作,提高設備完好率,確保機電設備安全運轉,并進一步降低生產成本,特制定本辦法,要求有關單位認真執行。

  一、配件的計劃管理

  1、每月15日由機電科召開一次配件會議,各單位的機電包機組長、設備管理員參加,并報下月配件需用計劃。

  2、凡全礦停產檢修需要的配件,有關單位必須提前一個月提出計劃。

  3、嚴格按機電科長審批后的計劃進行配件的購置、發放,無機電科長審批簽字,不得隨意發放。

  4、要充分利用庫房,嚴格執行“三不申請”的原則,即:庫存配件規格能代替不申請、能改制利用的不申請、有超儲積壓的不申請。

  5、訂購配件應本著“擇優”的原則,必須認真考慮價格因素,在確保質量的前提下,訂購價格較低的廠家(包括自制)的配件。

  6、若確應安全生產急需,使用單位來不及審批計劃時,必須在次日申請補充計劃,否則對使用單位材料員處罰50元/次。

  7設備隨機配件,機電科設備組件組,按裝箱單查點入庫上帳,并建立隨及配件發放臺帳

  二、配件領用管理

  1、全礦各采、掘、開、輔助隊組在領用配件時,必須有專人帶上隊組主要負責人印章,到分配員處開具配件出庫單,經有關考核單位加蓋印章后,方可到配件庫領取。

  2、各生產、輔助隊組因生產急需使用配件時,無論節假日必須經本單位主管、機電科科長簽字后方可到配件庫辦理使用手續,三天內辦理正式出庫手續(夜間使用配件經有關負責人電話通知保管員,第二天辦理正式出庫手續)。

  3、所有配件出庫超出500元的由機電科長審批,超出1000元的由機電科長、分管領導審批方可辦理出庫;特殊情況需使用配件,必須經機電科長、分管礦長審批后辦理借用手續。

  4、所有配件出庫必須根據各單位申請使用配件計劃和本單位定額資金計劃到分配員處辦理出庫手續(包括自制修復件)。

  5、保管員在接到配件出庫單時,要認真查對數量,沒有出庫單一律不準發放,因生產急需必須經有關領導批示后辦理借用手續,次日補辦出庫手續。

  6、各用料單位要加強配件領取和使用全過程的管理,嚴格交舊領新制度,杜絕跑、冒、滴、漏現象,不能按規定比例交舊的配件,要按丟失照價賠償。

  三、配件倉庫管理

  1、配件庫管理員要嚴格執行配件驗收制度,貨到后立即組織驗收。對損壞的、質量明顯不符合要求的、數量超缺的,應先口頭通知有關主管人員,并盡快提出驗收報告,以便及時處理。

  2、庫管員要熟悉設備型號,配件屬性,圖號及主要規格,做到按機型、圖號,規格入帳。對配件要精心保管,擺放整齊,通風涂油,防止氧化、銹蝕和絕緣老化變質。對不能上架的配件要上蓋加墊,嚴禁拆套。要保證帳、卡、物獎金四對口。

  3、嚴格執行配件分配領發制度,對不按規定履行領發手續的,庫管員有權拒絕發放。

  四、自制配件:

  1、機電科、機分廠要貫徹以“修配為主”的方針,要面向生產,經常深入基層調查研究,逐步擴大自制范圍和修理項目,不斷提高產品和修理質量。

  2、機電科回收的廢舊配件,能改制和復制的,一定要改制修復,以降低成本消耗,每月機電科給機分廠下達修復計劃。

  3、凡經機分廠改制和修復的'舊配件,按機分廠計件工資考核。

  4、經機分廠改制修復的舊配件,按原價的40%向隊組發放,但不二次進行礦成本,此費用可沖銷機分廠材料費用和配件費用。

  五、廢舊配件報廢、修復管理

  1、嚴格按霍煤供字[20xx]27號文件《關于廢舊物資回收管理的有關規定》,廢舊物資回收按規定品種回收比例執行。

  2、大力開展回收復用和修舊利廢工作,是降低消耗,節約資金的重要措施之一。機分廠應加強領導,發動職工,因地制宜,逐步開展“噴、鍍、焊、鉚、鑲、補、脹、縮、改、粘、接、配”十二字修舊利廢方法,節約配件資金,降價配件成本。

  3、所有液壓配件交回后,保管員必須開具回收配件驗收單,并交機分廠液壓修理組修復,膠管交膠管組。

  4、各領用配件單位在領取配件后,五天后必須交回廢舊配件,否則按100%進行丟失賠償。

  5、機電科要加強配件的動態管理和使用過程管理,經常深入井下對配件的投入、回收進行跟蹤調查和規范管理,凡發現虛報冒領,野蠻拆裝造成損壞或跑、冒、滴、漏現象,要視情節輕重給單位負責人和責任人進行處罰。

  6、要建立健全回收配件管理臺帳,實行正規票據出、入庫管理,回收物資專庫保管,分品種存放,專人負責,月末出具正規余額表。

  六、考核辦法:

  1、風違反上述規定者,按規定給予罰款。

  2、各單位嚴格按指標控制配件費用,超耗100%處罰。

  3、機電科每月按規定進行考核,考核結果報企管財務部執行。

配件管理制度13

  為加強本單位配件質量檢驗工作管理,使質檢工作有章可循,確保購進、銷售及使用的配件符合相應產品質量要求,特制定本制度。

  一、配件質量檢驗由專人負責。質檢人員應掌握機動車各類配件的基本檢測方法,并具備利用基本質檢工具進行一般性質量鑒定的能力。

  二、質檢人員根據供應商《隨貨裝箱單》(供貨清單)對到貨配件的數量、配件號或替代號、包裝等進行檢驗。包裝破損變形的配件及易損件必須拆開包裝檢驗,標準按照訂貨要求執行。

  三、購進配件應具有規范的產品名稱、商標、生產廠名、廠址、合格證明、規格型號、生產許可證、出廠日期和有效期限等。配件的相關特征應與其所附的相關證件相符。

  四、實行強制性認證的'產品應有強制性認證標志。

  五、對安全件和有質保期限的配件應按相關規定逐一檢驗。

  六、對于不合格配件和到貨差異,應及時與供應商聯系處理。

  七、及時清退和處理不合格配件,避免造成不必要的經濟損失。

  八、質檢人員定期對庫存配件進行抽檢,規范填寫檢驗記錄。所有的檢驗記錄(包括簽名、日期)都應做到清晰、完整、真實、準確。妥善保存原始憑證。

配件管理制度14

  為了提高我礦經濟效益,確保集團公司、礦下達的噸煤材料費指標的順利完成,切實供好、管好、用好配件,搞好設備維修、大修,充分發揮設備效能,服務于安全生產,提高設備完好率,保證機電設備安全運轉,結合我礦具體情況,特制訂本辦法。

  一、配件管理機構

  1、加強對配件工作的領導,建立健全管理機構,配備配件管理人員4名。配件管理人員要加強配件管理,不斷提高配件管理水平。

  2、成立機電科配件庫,配備配件保管2人,辦理配件入庫手續,發放配件。

  3、各區隊應有一名由機電班長兼職的配件計劃員,負責各區隊配件計劃編制和配件領用。

  二、配件計劃

  1、建立健全管理的規章制度,嚴格實行計劃管理和定額管理,認真執行配件“統一計劃,分級管理”的原則,實行統一計劃,統一訂購,統一分配,統一領用,統一管理。

  2、礦屬各單位的配件計劃必須在每月的20日前,將下月所需的配件計劃,按外購件與自制件兩類分別造表報機電科配件組。所報配件必須注明主機名稱、型號、生產廠家、自制件必須帶圖紙。

  3、機電科配件組按各單位上報配件計劃、按外購與自制兩類利庫后、分別編制配件計劃分別送交供應科與礦機修廠。對于各區隊使用的零星配件,機電科配件組可自行編制采購自行儲備,以備急需。

  4、配件計劃必須根據生產任務、設備使用臺數、設備狀態、檢修安排、配件的庫存和消耗情況來編制。

  5、提報申請計劃要遵循“先利庫,后申請”“自制不申請”“提高自制率,降低外委量”的原則。

  三、配件質量的管理

  1、凡經機電科配件組負責下達的配件計劃,所出圖紙的制圖、描圖、校對、審核都應有專人負責,并在圖紙上簽字,如果下達計劃圖紙有誤造成損失的,應追究制圖審核者責任。

  2、機修廠必須建立質量保障體系,應設置1-2名質量檢查員,對修理、加工的配件,嚴格按圖紙要求進行檢驗,并在加工卡上簽字,對于不合格的產品,檢查員有權宣布配件報廢。機電科配件組保管員對沒有機廠質檢人員簽字的工件,配件組可不辦理入庫,發現有不合格產品,配件組按機械事故進行追查分析,對責任人作處理,加倍對機廠工資總額進行罰款。

  3、對于外購配件的驗收入庫管理,必須由供應科按要求出具產品出廠檢驗合格證,由機電科、紀檢、企管、供應等有關科室組成聯合驗收小組,經驗收合格后方可辦理入庫手續。

  四、配件庫房管理

  1、倉庫保管員要熟悉業務,掌握每種配件的用途、安裝部位、庫存數量。

  2、保管員要精心對配件進行保管。特殊配件要防護涂油,上蓋下墊,防止配件銹蝕損壞。

  3、倉庫要保持清潔整齊,要堅持五五擺放(五五成行、成方、成垛、成串)定量包裝,標簽要填全、懸掛整齊。做到“四對口”(帳、卡、物、資金),機型保管要系列化。

  4、嚴格執行配件發放制度,按領料憑證發放,對于無手續的有權拒發,配件帳要整潔,技術數據要齊全準確,每日留存票據要裝訂成冊,妥善保管,每月25號前填報配件收、支存報表。

  五、配件消耗與儲備

  1、各級配件管理人員必須經常調查了解分析并掌握配件動態及消耗規律。

  2、要抓好配件的定額管理,特別對用量多,價格高,易于損壞丟失的配件制訂消耗定額。

  3、配件儲備主要由配件倉庫負責,各區隊可備有少量日常生產中需要的易損配件,實行三定二有(定指標、定品種、定數量、有專人保管,有領發數量帳)的管理制度,機電科有權檢查各區隊的配件倉庫,并進行考核,并有權調出、調入。

  六、配件的回收和修復

  1、要加強對配件回收復用工作的組織領導,發動群眾做好回收復用工作,把回收復用指標作為考核各區隊經濟核算的內容。

  2、對各種配件(一次性橡膠件可不交舊)要嚴格執行交舊換新制度。

  3、要做好舊件的修復工作,原則上執行能自修的決不外修。機修廠對機電科安排的配件修復計劃要及時安排,對重點的、復雜的'、零配件修理要組織專門人員組織攻關,確保修復質量。對確需外修的配件,由機電科配件組報出計劃經有關領導同意后會同有關部門公開招標進行。

  七、對自制件管理

  1、機電科對各單位到機修廠加工配件實行統一管理、統一計劃、統一安排、統一加工、統一發放。月底機電科根據機修廠加工數量對機修廠進行結算,各單位不再對機修廠結算。

  2、對各單位計劃外的急用零星配件必須帶圖紙到機電科,由配件組下達急用件臨時任務通知單,機修廠方可加工。

  3、對升井檢修的設備由機電科設備組匯同機修廠、使用單位等有關人員共同拆檢,填寫檢修卡片并簽字,檢修卡片作為領用配件的依據。

  4、機電科月底根據設備檢修量、自制加工量、所用材料對機修廠本月所領材料進行考核。

  5、機修廠月底上報機電科機修廠庫存材料及配件報表,機電科不定期查看機修廠材料及配件庫。

  6、機修廠所領材料及配件與用量、庫存量差額較大時,機電科匯同有關部門對機修廠進行分析。

  八、獎罰制度

  對于配件修理費管理,原則上實行上限定額管理,各區隊無論產量、進尺超額多少,均確定一個合理的定額。

  1、根據各單位使用設備多少,按區隊類別分別提取配件消耗金額。1)機電運輸單位按礦下達指標控制、2)采煤隊按實際產量,礦下達噸煤指標計算、3)開拓、掘進隊按實際進尺指標計算。統一實行節獎超罰。各區隊節約獎按節約價值的20%提取獎勵,超耗按超耗價值的100%扣罰。各區隊獎罰金額由機電科配件管理人員每月2號前上報礦企管科執行。

  2、對各單位丟失的配件嚴格執行罰款,按丟失配件原值的100%罰款。

  3、對大型材料:如皮帶、鋼絲繩等嚴格執行交舊制度,對執行好的單位可按原值的1%獎勵。皮帶回收必須保證單卷在80m以上,對超出80m以上的按超出米數原值的20%獎勵,對少于80m的按欠米數原值的100%罰款,對回收皮帶在600mm/800mm(原帶寬為800mm/1000mm)寬以上且符合以上條件的可按所交數量的10%獎勵,對拉扯、撕裂的按原值的100%罰款且追究當事人的責任。

配件管理制度15

  為了適應我礦目前的管理體制,使機電材料、配件管理制度化、程序化、高效化,特制定本制度:

  一、總則

  機電材料、配件管理是我礦機電管理的一項重要內容,它是從計劃、采購、驗收、保管、發放至使用報廢等一系列活動的全過程的受控管理,目的是能夠滿足機電設備在生產過程中的及時維護和檢修工作的正常進行。

  二、職責

  (一)機電管理部是全礦機電材料、配件管理的牽頭單位,負責機電材料和配件的選型、計劃的審批、到貨的督促與考核、質量問題的裁定和分析事故、修復的鑒定,并對使用情況進行監督考核等工作。

  (二)各使用單位負責編制月計劃,辦理耗料單,領取和回收機電材料、配件以及質量問題的信息反饋。

  (三)物資供應部負責按計劃匯總、采購、入庫保管、發放、到貨驗收、質量索賠。

  (四)計財部對全礦機電配件、材料資金的結算進行管理。

  三、管理程序

  (一)機電材料、配件月度計劃編制

  1、各單位的計劃必須有專職的計劃員編制匯總,于每月27日12:00前報機電管理部審批,若遇周六、周日則周五必須上報;特殊情況下,各單位當月需追加材料、配件計劃時,必須于當月15日12:00前報送機電管理部審批。

  2、機電材料、配件計劃要符合生產實際要求,內容要全,必須明確物資的品名、規格型號、單位、單價(計劃價)、數量、金額等,配件計劃還需明確主機型號、生產廠家及圖號等,有編碼的必須準確填寫對應的編碼,如有特殊要求的還需注明生產廠家、質量要求、技術數據或附圖紙、樣品及到貨時間等。

  3、月度計劃要經使用單位分管機電的負責人及單位負責人簽字認可并蓋單位公章。

  4、電纜、五小、專用工具、膠帶、皮帶保護由機電管理部統籌管理。上述五類物資實行報廢補充制。

  5、用料計劃和實耗名細要字跡工整、內容齊全,嚴禁出現勾畫涂改。確需更改時,要在更改處劃單橫線,并加蓋編制人手章。

  6、凡屬國家標準系列的、有廠家配件規格明細或圖號的.外購件,使用單位不再提供圖紙,只作計劃。其它情況由各使用單位提供圖紙和計劃,圖紙要按機械制圖國標繪制,并標注技術要求。圖紙必須由機電部技術負責人或主任工程師、機電副總、機電副礦長審核簽字。

  7、各單位必須將審批完后的計劃于當月30日前報送物資供應部,同時必須在兩日內向機電部報送已審批的計劃及相關加工圖紙的復印件一份。

  (二)、機電材料、配件的領取

  1、各使用單位必須有專職的領料員,根據計劃憑耗料單領取,耗料單必須由領用單位負責人簽字,經由機電部相關負責人根據該單位月度計劃,結合實際情況進行審核簽字后,方可到庫房辦理領用手續。

  2、所領機電材料、配件必須有月度計劃,否則不予審批,特殊情況下,經機電部部長批準后,方可審批領用,但同時要對無計劃領用材料、配件的單位進行處罰。

  3、電纜、鋼材、水泵(7.5kw以下)、礦用隔爆電磁起動器(200a以下)等周轉性機電材料的領用,領用單位必須出具圖紙,且圖紙必須由該單位技術負責人及單位負責人簽字后,并經機電部技術負責人或主任工程師、機電副總簽字后,方可按圖領用。

  4、各單位領用的機電材料及配件,必須在機電部登記備案。

  5、機電部將不定期對所領機電材料、配件的使用情況進行檢查,對機電材料、配件領用后不正確使用、不維護、不管理的,將對責任單位進行處罰。

  6、各單位材料、配件耗料單的審批時間為,每周一、三、五上午12:00以前,其它時間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦,由機電部當日值班領導審批。

  7、機電材料具體包括:電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風水管路、監測監控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設備專用工具等。

  (四)其它

  1、使用單位如果發現質量問題要及時填寫質量跟蹤信息反饋卡,交機電管理部分析事故,不得隱瞞不報。經礦有關部門參加分析鑒定,做出退貨、索賠等處理。否則,因質量造成的費用超耗,由使用單位承擔,并根據情節給予罰款。

  2、機電材料、配件如有變更或改進,圖紙要經機電管理部技術負責人認可。

  3、周轉性機電材料及所有配件若因非正常使用而損壞的,機電部要對責任單位進行事故分析。

  4、周轉性機電材料及配件回收入庫后,回收單位材料員必須持庫房開具的收到證明,一日內到機電部登記備案。

  四、考核與獎懲

  (一)計劃不規范一次扣50元,計劃不準確每次扣100元。

  (二)未根據實際生產情況編制用料計劃,而造成材料積壓達90天以上的,配件積壓達180天以上的,或超過存儲期限無法使用的,則對該單位計劃員及單位負責人罰款200―20xx元,對責任單位處以物資原價值50%的罰款。

  (三)圖紙失誤一次扣50元,造成損失按損失的50%加扣。

  (四)違犯本辦法程序操作一次罰款100元。

  (五)機電材料、配件用料計劃、明細以及其它相關表單未按規定時間報送機電部或單據不夠,對責任者罰款50元。弄虛作假,偽造單據,每發現一次罰款200-500元。

  (六)無計劃耗料和透支耗料對責任者,根據情節每次罰款200―500元。

  (七)各單位要對加工件的設計嚴格把關,因設計失誤,造成成品不能適應生產需要,對責任單位處以200-1000元的罰款。

  (八)對機電材料、配件領用后不正確使用、不維護、不管理的,將對責任單位罰款200―1000元,對責任人及責任單位負責人罰款100―500元。

  (九)機電材料、配件若是因為非正常使用而損壞的,機電部分析事故劃定責任后,將對責任單位處以不低于材料或配件原價值10%的罰款,同時對責任人及責任單位負責人罰款100―1000元。

  (十)領取及回收入庫的機電材料及配件,未按時到機電部登記備案的,對責任單位材料員及其單位負責人各罰款100元。

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