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醫院財務崗位職責

時間:2025-12-16 00:00:59 好文

醫院財務崗位職責必備(15篇)

  隨著社會一步步向前發展,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編為大家整理的醫院財務崗位職責,歡迎大家分享。

醫院財務崗位職責必備(15篇)

醫院財務崗位職責1

  1.按人事部門通知,編制工資發放名冊,及時送交銀行按時發放。工資名冊要裝訂成冊,按會計檔案管理要求妥善保管。

  2.根據經管辦提供的'績效工資核算表,與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后,編制績效工資發放清冊,及時送交銀行按時發放。

  3.正確劃分工資及代扣款項的明細項目,提供詳盡的工資分配明細資料。

  4.按國家有關規定,正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。

醫院財務崗位職責2

  1、負責制定并完成醫院的財務會計制度、規定和辦法;

  2、負責醫院內部財務相關流程的控制與監督;

  3、負責醫院資金調配及成本核算分析工作;

  4、分析檢查醫院財務收支和預算的`執行情況;

  5、審核醫院的原始單據和辦理日常的會計業務;

  6、審核醫院的記帳憑證,審核公司的會計報表;

  7、定期檢查醫院庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

  8、負責定期對醫院財產進行清查;

  9、負責日常財務管理和成本控制,開展全面預算管理,嚴格控制財務收支向高層領導提出成本控制分析報

醫院財務崗位職責3

  一、日常工作:

  1、負責收取各收費員的現金繳款單并整理入賬工作;

  2、負責體檢發票的開具和體檢收入入賬工作;

  3、負責各醫保的對賬、收款、入賬工作;

  4、負責其他匯入款項的入賬工作;

  5、負責向高新區統計局報送統計報表;

  6、負責十大指標涉及財務數據的統計,并向小賴報送;

  7、負責對收費員的現金進行定期與不定期的盤點。

  二、期末結轉工作:

  1、負責統計臨床、門診、醫技科室的'收入,并編制科室收入報表;

  2、負責匯總各科室的轉賬收入等,并填制科室收入報表;

  3、負責編制期末收入類會計分錄;

  4、負責用友軟件中科室收入明細表的錄入工作。

  三、臨時性工作:

  1、負責月底對交通醫院的賬務進行處理;

  2、領導交辦的其他臨時性工作。

醫院財務崗位職責4

  崗位職責:

  一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法,遵守公司的`各項規章制度。

  二、熟悉公司在榆林區域的經營活動,定期開展經營活動分析。

  三、協助科長對公司榆林區域各類費用支出票據的審核工作。

  四、組織財務人員搞好會計核算工作。

  五、負責財務會計檔案的管理工作。

  六、完成領導交辦的其它工作。

醫院財務崗位職責5

  根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等法律、法規的要求,為明確崗位職責,建立科學的會計工作秩序,提高會計工作效率,特建立財會人員崗位責任制,結合本院實際,各崗位主要職責如下:

  一、財會負責人崗位

  1、主持財務科全盤工作。

  2、設置會計崗位,制定崗位責任制,負責組織、監督、檢查、指導財會人員貫徹落實崗位責任制,考核、評審財務人員工作實績。

  3、負責組織編制財務預算、決算、財務分析、資金使用計劃、會計報表、制定財務管理制度和工作制度,參與醫院經濟決策,參與制訂并組織實施經濟管理制度及實施方案。

  4、加強財務監督、檢查,定期組織財務人員分析財務預算執行情況,定期不定期向領導匯報財務收支情況和財務成果。

  5、協調處理內外部門的工作關系,做好本單位的財務管理。

  6、參加醫院的有關會議。

  7、組織財務人員學習政治理論和財會專業知識,認真做好財會人員的政治思想工作。

  8、完成領導交辦的其他工作。

  二、出納崗位

  1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度,按照規定辦理現金收付和銀行結算業務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規定的收、支憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

  2、每日收繳門診收費室、住院結帳處現金,負責復核住院病人費用報表、結算單及預收款憑證,核對各種票證的號碼,防止漏號,錯號,對于門診收費人員少交多交現象要及時催辦補交手續。

  3、按時領發工資、獎金和其他各種補貼、津貼等,掌握開支標準,防止出現多發、少發、錯發等不良現象。

  4、遵守現金保管規定,確保庫存現金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定,超過庫存額部分的現金及時存入銀行。

  5、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管,并認真按規定辦理領用注銷手續。

  6、按照規定管理好銀行存款,逐月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

  三、制單崗位

  1、根據審核無誤的各類原始憑證,按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和往來關系,憑證內容完整,手續齊備、填制及時。

  2、負責打印輸出記帳憑證,同時做好數據備份工作。

  3、月終編制銀行存款余額調節表,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

  4、操作過程中發現的問題,應記錄故障情況并及時向財務負責人匯報反應。

  5、協助做好財務科其他工作。

  四、記帳崗位

  1、按統一的會計科目,設置總分類帳、明細分類帳及備查帳薄,負責運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

  2、月末終了,根據總帳科目余額平衡表,與各明細帳核對,保證帳帳相符。同時,還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。

  3、負責按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

  4、對以前已記帳的個別調帳、錯帳沖正等,經財務負責人同意后,方可在計算機上執行。

  5、協助做好財務科其他工作。

  五、稽核崗位

  1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核,包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

  2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。

  3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數字、內容與帳薄一致,且表表相符。

  4、對稽核中發現的較大違章違紀問題或可疑現象,主動向財務負責人匯報。

  5、負責院、科交辦的其他工作。

  六、報表編制崗位

  1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表,做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編報及時。

  2、根據預算執行情況,開展財務專題分析,每季編寫財務分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建議性意見,為領導提供經濟決策依據。

  3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。

  七、工資核算崗位

  1、根據人事部門的通知,編制工資發放名冊,并按期正確發放。工資名冊要裝訂成冊,按會計檔案管理要求妥善保管。

  2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目,提供詳盡的工資分配明細資料。

  3、按國家有關規定,正確計算并代扣代繳職工個人所得稅,住房公積金、養老保險金、失業保險金和醫療保險金等款項,按職工工資總額的規定比例正確計提職工福利費和工會經費。

  八、會計檔案崗位

  1、負責管理“會計檔案”工作,根據《會計檔案管理辦法》的規定,對醫院的會計憑證、帳簿、報表、財務收支計劃,單位預算和重要的經濟合同等各種會計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊,編制目錄,歸檔保管,嚴禁丟失損壞,嚴禁涂改和弄虛作假。

  2、嚴格執行檔案借、調制度。

  3、負責對保管期滿的會計資料按照規定填報“會計檔案銷毀清冊”報上級部門批準,同時按規定進行銷毀處理。

  4、負責查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據。

  5、協助會計整理,裝訂會計憑證。

  九、成本核算崗位

  1、參與制定和修訂經濟管理方案和收支定額,掌握科室各項開支標準,嚴格控制科室各項支出。

  2、負責制訂各科室收支定額,并進行各科室總收支的成本預算,負責科室收支總帳和其他有關帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支,節余上交利潤,績效的發放。

  3、深入科室,了解和掌握科室定額管理情況,收集分類匯總,科室收支數據資料,每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經濟管理執行過程的各種情況,修訂經濟管理方案和各項定額提供依據。

  4、負責醫院新的醫療收費標準的成本核算及申報工作。

  5、協助科室收支明細帳會計做好科室收支分類統計和核算工作,嚴格掌握科室收支定額指標和開支標準。

  6、完成財務科分配的其他工作。

  十、往來帳會計職責

  1、負責往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作,做到及時、準確,日清月結。

  2、嚴格審核往來款項的真實性,并按收付單位、個人設置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。

  3、定期對應收帳款進行帳齡分析,對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報,對確實無法收回的應收款和確無法支付的應付款,應查明原因,按有關規定報批后處理。

  4、檢查、督促門診、住院結帳處加強病人醫療欠費的催收和結算編報工作。

  5、完成財務科分析的'其他工作。

  十一、藥品核算崗位

  1、認真審核藥品的購入和發出憑證,做好藥品的明細核算,及時清理往來掛帳,定期核對帳物,做到帳實相符。

  2、參與藥品的清查盤點,對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因,分別不同情況,經批準后進行處理。

  3、藥品價格變動時,根據物價部門的通知和對調價的藥品及時組織有關科室做好調價藥品的盤點工作,辦理調價手續,進行帳務處理。

  4、按規定及時編報藥品相關報表,為管理層決策和管理提供數據和參考。

  5、督促藥劑部門認真執行藥品采購、驗收、領用、報損、調撥、調價等制度。

  十二、財產物資核算崗位

  1、認真審核財產物資的購入和發出憑證,做好財產物資的明細核算,及時清理往來掛帳,定期核對帳物,做到帳實相符。

  2、參與財產物資的清查盤點,對盤盈、盤虧和報損的財產物資要查明原因,分別不同情況,經批準后進行處理。

  3、了解財產物資的儲備情況,對滯留積壓的要分析原因,提出處理意見,對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報,作出處理。

  4、按財務制度規定督促財產物資管理部門認真執行材料采購、驗收、領用、報損、調撥等制度。

  十三、票據管理崗位

  1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度,熟練掌握各類票據管理業務。

  2、做好對領購和自制票據的統一登記和專門保管工作。

  3、嚴把票據領用關,做好領用登記記錄工作。

  4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。

  5、指導和監督票據使用人正確使用和填制各類票據。

  6、及時督促票據使用人交回已使用的票據,對交回的票據進行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

  十四、物價員崗位

  1、認真貫徹執行國家的物價方針、政策,樹立政策和法制觀念。

  2、積極、正確地宣傳國家物價管理條令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作,努力學習物價政策,法規和業務知識,不斷提高政策水平和業務能力。

  3、規模范執行上級物價部門制定的各項醫療收費標準,并敢于抵制,批評和揭露各種違紀行為。

  4、經常進行調查研究,廣泛聽取群眾意見,對群眾的來信來訪及時上報協助處理。

  5、根據上級調價通知及時調整醫療項目和藥品的價格標準,及時申報新增醫療項目的收費標準和制劑藥品的價格。

  6、認真組織和配合各級有關部門共同做好醫療收費的檢查和監督工作,如實提供必要的有關資料。

  7、完成領導交給的其它工作任務。

  十五、住院收費室崗位

  1、負責住院病人住院醫療費用的統一結算工作,每月最后一天為月結日,按權責發生制的會計基礎進行結算。

  2、凡住院病人退款,必須嚴格審核并附有退款原始憑證。

  3、嚴格執行國家規定的醫療收費標準和價格政策,并監督醫療科室按規定標準價格劃價計費。

  4、根據制度規定按時向財務科報送住院收入結算報表,同時向有關部門提供科室核算收入的會計資料,及時或按期辦理收款工作,加速結算周轉金的周轉。

  5、及時向財會部門或銀行解繳及收入現金,不挪用拖欠,不代為座支,不轉借,預交款應每日結清。

  十六、門診掛號收費人員崗位

  1、熱情為病人服務,服務態度好,收款做到唱收唱付,并備足找零現款。

  2、按時統計各項收入,按會計制度的要求編制日報表,與藥房藥品銷售額及有關部門的檢查治療計費核對,防止差錯。

  3、收入款項按時上繳財會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支,不轉借,門診收入應每日結清。

  4、嚴格執行國家規定的醫療收費標準。監督有關醫技科室的劃價計費,做到不錯收、漏收。

  本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執行,此前行文的制度與本制度相違背的,即刻停止執行。

醫院財務崗位職責6

  1)負責內部預算和核算工作;

  (2)負責編制內部管理報表;

  (3)負責內部考核數據審核和分析工作;

  (4)負責對各相關部門提供有關財務數據及配合其他各項目申報及驗收工作;

  (5)負責配合外部審計工作;

  (6)負責本職位工作計劃的制定與實施。

  任職要求:

  1、財務、會計、金融、投資、管理等專業大專以上學歷,3年以上財務實務工作經驗;

  2、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化,精通相關財稅法律法規;

  3、較強的成本管理、風險控制和財務分析的`能力,精通EXCEL、ERP;

  4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  5、工作細致,責任感強,良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神,能承受較大工作壓力。

醫院財務崗位職責7

  1、進行會計核算。根據實際發生的經濟業務,記賬、算賬、報賬,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬,如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況;

  2、進行會計核算,及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息;

  3、執行財務分析。分析各項財務數據、資金流向、往來款項等;

  4、負責憑證、帳簿、其他會計資料等會計檔案的.管理工作;

  5、根據公司具體要求及時準確開具各項目稅票;

  6、進行稅務申報;

  7、公司各個資質、證件的年報;

  8、辦理其他會計事務。

  任職資格:

  1、財務,會計,經濟等相關專業本科以上學歷,有相關工作經驗者優先錄用;

  2、有助理會計師證職稱以上;

  3、熟練使用辦公軟件、財務軟件;

  4、有較強的文字寫作和統計報表能力、溝通協調能力;

  5、有責任感,原則性強,踏實肯干,思路清晰,具有良好的溝通能力。

醫院財務崗位職責8

  1、負責醫院日常財務管理工作;

  2、負責醫院財務報表的編制及財務分析;

  3、擬訂醫院年度總預算和季度、月度預算,并進行相關預算分析;

  4、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,確保本院利潤指標的完成;

  5、遵守有關醫院法律、法規、方針、政策和制度,保障醫院合法經營;

  6、參與醫院融資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作。

  任職資格:

  1、全日制本科及以上學歷,財務、金融、管理等專業;中級會計職稱;

  2、3年以上醫院/醫療機構財務管理經驗,具有二甲以上綜合醫院6年工作經驗(財務科主任、財務經理在崗2年以上)工作經驗者優先;

  3、較強的'成本管理、風險控制和財務分析能力;

  4、精通財務管理及資本運作以及財務會計、審計、稅務、預算等業務。熟悉會計操作、會計核算及審計流程;

  5、有完整、明確的分析思路,獨立設計過大量分析報表,獨立或領導團隊編制過分析報告。

醫院財務崗位職責9

  1、負責收入帳戶的核算,依據企業會計準則收入的規定,分清收益、收入等的'界限,正確確認收入。

  2、每日審核日報表和相關收入單據,剛好入帳核算;

  3、對往來帳剛好進行對帳工作,要求剛好掛帳、掛對帳,記帳內容必需正確,清晰反映業務往來關系;

  4、每月月底依據往來帳上的未了款項進行清單;

  5、因業務問題而造成帳款收不回來,協作有關人員對此作出分析,報請領導,使企業往來帳款能剛好、完整地收回;

  6、對每月的收入結構變動狀況進行分析;

  7、承辦經理或主管交辦的其他工作。

醫院財務崗位職責10

  1、審核單位各項成本的支出。進行成本核算、費用管理、成本分析。定期編制成本分析報表。加強成本控制促進降低成本。

  2、負責對生產成本進行監督和管理。

  3、進行有關成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。負責成本的`匯總、決算工作,負責統計成本明細帳、編制成本報表,包括各科室本月成本核算表、保管好成本、計算資料并按月裝訂,定期歸檔。

  4、將每月所需數據導入成本系統中進行分攤,其中包括以下幾項:每月收入導入、每月成本導入、每月成本手工錄入、工作量導入

  5、協助領導做好數據收集分析管理工作,并討論提供出現問題原因的整改建議。不斷監督、調查各科室執行成本情況,并就出現問題及時上報。

  6、配合財務主管做好單位財務預算、決算及財務狀況分析,做好單位會計制度、內控制度程序的設計、建立、健全。

  7、做好各相關成本上升資料的整理、歸檔、數據庫的建立、查詢、更新工作評估成本方案并及時改進成本核算方法。

  8、學習掌握先進的成本管理和成本核算方法。提出降低成本控制措施與建議。

  9、負責擬定單位成本實施細則,審批后組織執行。

  10、辦理其他與成本計算有關的事項。

  11、公證和誠實地履行職責,并做好企業的有關保密工作。

醫院財務崗位職責11

  財務科會計的職責

  一、在財務部門負責人的領導下,嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算,對各種原始憑證進行審核。

  二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等,按照醫院會計制度規定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準確,數字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。

  三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬,及時進行核對,做到賬證、賬實相符。

  四、及時、正確地編制會計報表,并對重大事項進行說明。

  五、經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。

  六、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴格審核其真實性,并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律,及時清理債權債務。

  七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

  八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

  財務科出納職責

  一、在財務部門負責人的領導下,辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定,根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務,并隨時記帳,每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報,做到日清月結。

  二、及時登記現金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據已辦理完畢的`憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

  三、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

  四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

  五、每日將住院處、收款處收款入庫,并當日存入銀行。

  六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

  七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

  財務科成本及獎金核算崗位職責

  一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案,結合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標,確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。

  二、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度,為正確計算醫院成本提供可靠的依據。

  三、按成本核算的內容、程序、方法,進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因,對照本單位歷史資料和同行業的先進水平,提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

  四、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況,在成本核算的基礎上,擬定科室經濟核算的范圍及方法,并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

  財產物資核算會計職責

  一、在財務科科長領導下,主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。

  二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度,不得隨意設置。

  三、正確填制出入庫憑證,其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

  四、財務處理要及時,核算要準確,要及時,登記帳簿,做到日清月結,數字準確無誤。

  五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確,并有完備的驗收手續,計價方法應符合記帳要求。

  六、物資帳要和保管定期核對,做到帳、卡、物相符。

  七、每月同財務科核對財產物資帳,并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。

  藥品核算會計職責

  一、在財務科科長領導下,主要負責藥品數量、金額的核算工作。

  二、按照會計制度規定,正確設置和使用會計科目。

  三、各種統計報表報送要及時,內容要正確、完整。

  四、嚴格把好藥品的購入及消耗關,及時處理帳務。

  五、定期同藥庫、藥房核對庫存,同財務科核對金額,做到帳帳、帳物相符。

  六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

  七、在核算中發現問題,要及時處理,對重大問題要及時向領導報告。

醫院財務崗位職責12

  一、財務負責人

  1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則,提出財會崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統運行環境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權限作出規定;負責會計電算化日常工作管理,協調各電算化崗位的工作關系,經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性;在系統發生故障時,及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。

  2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規,嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查,發現問題,及時糾正,如發現重大問題,應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

  3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標,按年度編制各類財務計劃、預算,并組織實施。同時加強預算分析,及時提供信息,調整預算,加強業務收支管理。

  4、按有關規定,嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續,做到按時、足額上交。

  4.1、運用會計資料,采用科學方法,進行經濟預測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節支的潛力,為領導決策當好參謀。

  4.2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導,發現違反財經法規的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。

  4.3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務,遵守職業道德,不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。

  二、出納崗位

  1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度,按照規定辦理現金收付和銀行結算業務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

  2、遵守現金保管有關規定,確保庫存現金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定,超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

  3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管,并認真按規定辦理領用、注銷手續。

  4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現金,按照規定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

  5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據,并將收取的款項及時繳存銀行。

  6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

  7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

  三、制單崗位

  1、根據審核無誤的各類原始憑證,按公司會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系,憑證內容完整,手續齊備、填制及時。

  2、負責打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數據備份工作。

  3、及時編制銀行存款余額調節表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

  4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄,并及時向財務負責人匯報。

  4.1、按統一的會計科目,設置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

  4.2、月末終了,根據總帳科目余額平?表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

  4.4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等,應經財務負責人同意后,方可在計算機上執行。

  五、稽核崗位

  1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核,包括經濟業務的合法性、摘要的'規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

  2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。

  3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數字、內容與帳薄一致,且表表相符。

  4、根據稽核中發現的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象,主動向財務負責人匯報。

  六、報表編制崗位

  1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表,做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

  2、根據預算執行情況,開展財務專題分析,每季編寫財務分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設性意見,為領導提供經濟決策依據。

  3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。

醫院財務崗位職責13

  醫院財務總監職位要求

  1、統招本科以上學歷,年齡不超過45歲;

  2、必須具有CPA或高級會計師證書;

  3、必須人選就職的醫院收入能在6億以上中大規模;

  4、必須具有大醫院財務管理崗位經驗。

  醫院財務總監崗位職責

  1、全面負責被下屬醫院的財務管理工作;

  2、負責建立健全醫院財務管理體系,制定醫院財務制度、財務標準并組織實施;

  3、組織和推動全面預算管理,包括制度完善、編制預算、執行分析等;

  4、進行整體稅收籌劃和稅務管理,按時完成稅務申報工作;

  5、負責醫院會計核算工作,編制會計報表,出具合并報表和財務分析報告,對接外部審計及檢查工作;

  6、負責醫院資金管理工作,做好資金安排,確保醫院資金正常運轉。

醫院財務崗位職責14

  出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

  一、辦理現金收付和銀行結算業務。

  (一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》,根據稽核人員審核簽章的憑證,復核辦理款項收付,并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。

  (二)不得以白條、有價證券抵庫,更不得挪用資金;嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況而簽發不填寫金額的'轉賬支票時,須經財會負責人批準,支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等,并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發空頭支票,以防出現銀行透支。

  (三)嚴禁出租、出借銀行帳戶,嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。

  (四)每日收繳收費處現金交款單、支票,認真復核,詳細核對票據和收入日報表,使之與交款金額完全相符。

  二、及時登記現金和銀行日記帳,編制出納日報表

  (一)根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結,每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對,未達帳項要及時查詢、清理。

  (二)出納人員不得編制銀行余額調節表,應由財會負責人安排其他會計人員編制。

  三、負責保管庫存現金

  對現金要確保安全和完整,發現長短款,及時向財會負責人匯報,查明原因,按有關規定處理。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定,超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。

  四、保管有關印章U盾和空白支票

  出納人員使用的印章、網銀U盾必須妥善保管,嚴格按規定用途使用,U盾必須定期更換密碼。簽發銀行結算、網銀使用的各印章、U盾,不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,并認真按規定辦理領用、注銷手續。

醫院財務崗位職責15

  1、嚴格執行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。

  2、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。

  3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。

  4、根據審核無誤的.原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

  5、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

  6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

  7、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

  8、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。

  9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

  10、做好學生的收費及欠費管理工作。

  11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

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