出納的崗位職責(集合)
在當下社會,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

出納的崗位職責1
1、辦理銀行存款和現金領取,現金保管;
2、負責支票、匯票、發票、收據管理;
3、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章;
4。、負責審核票據有效性、真實性、合法性、合規性;
5、員工工資的發放;
6、負責報表統計和制作,以及領導交辦的事情。
出納的`崗位職責2
1、辦理出入院收費手續等。
2、辦理現金收付及票據結算業務,簽發支票,本票,匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;
3、保管印章、空白收據、空白支票、庫存現金等;
4、負責報銷員工差旅費及各項日常費用;
5、負責企業所得稅申報、扣繳業務處理;
6、負責登記現金及銀行存款日記賬;
7、負責其他一切與現金出納有關的業務處理;
8、完成上級交辦的其它工作。
出納的'崗位職責3
1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的.原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題,對金稅三期相關政策熟悉;
6、領導安排的其它事宜。
出納的崗位職責4
1、根據每日公司收支情況編制日報收支報表;
2、負責公司績效提成統計和分析;
3、負責日常現金銀行及票據的收付、保管及費用報銷;
4、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
5、負責社保、公積金并協助處理公司一般行政工作;
6、負責開具發票及領票事宜;
7、負責與銀行、工商的'一般業務接洽。
8、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。
9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作;
10、其他臨時突發性事物處理
出納的崗位職責5
一、負責現金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)
取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;
如出現不相符現象,應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”
上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
出納的崗位職責6
按照公司制度和有關規定,負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬,并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明,人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
3.2、把每日收到的'現金送到銀行,不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借款單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字,若簽字不完全,不予報銷。
出納的崗位職責7
1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;
2、建立健全出納各種帳目,及時登記現金和銀行存款日記帳,做到日清月結;
3、收付款數據整理,收付款單據的整理、裝訂和保管;
4、負責空白發票、收據及發票專用章的.管理,準確無誤開具發票;
5、完成財務經理布置的其他相關工作。
出納的崗位職責8
1、審核員工費用、登記費用臺賬;
2、每周及時登記現金和銀行日記賬,及時報送;
3、銀盾管理及使用,資金調度及管理;
4、發票的開具、審核及管理;
5、協助會計完成財務報表,完成上級領導交代的其他任務。
出納的'崗位職責9
1、妥善保管庫存現金和有價證券;
2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統,K3系統中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致,要求日清日結。并編制資金進出日報表;
3、負責K3系統中銷售發貨單的審核,開票,核銷工作。確保系統中客戶信息的準確性。且及時、準確的與客戶核對賬目信息;
4、負責記賬憑證的`裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、完成領導交給的其他財務相關工作。
出納的崗位職責10
一、嚴格執行國家有關現金管理制度,認真辦理現金收付業務。
二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。
三、根據審核無誤的.原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據辦理完畢的記賬憑證,結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。
五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。
六、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。
七、負責保管有關印鑒、空白發票等。
出納的崗位職責11
1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;
2、負責日常銀行業務往來結算,主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;
3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據,保管空白支票、法人章,并做好支票的.登記、領用工作;
5、工資發放;
6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉貸,承兌到期,信用證等業務到期安排好資金
出納的崗位職責12
1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、完成公司交辦的'其他事務性工作。
出納的崗位職責13
1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據。
2、辦理項目業戶水電卡充值業務,裝修入戶手續等。
3、負責辦公室日常行政管理,執行辦公室日常用品的申購,負責辦公室費用日常報銷的單據填制及跟進工作。
4、按集團要求,組織人員參加培訓,評估培訓效果。
5、負責日常固定資產管理、維護及相關統計工作。
6、負責集團領導考察,接待工作。
7、完成上級交辦的其他工作。
出納的`崗位職責14
1、嚴格遵守公司財務規章制度,辦理現金及銀行結算業務。
2、每日早晚收取臨時停車費現金,現金、和電腦數據核對無誤。
3、及時核銷崗停使用完的。
4、每日各項收入與支出應及時登記電子臺帳、現金日記帳,每日盤點現金。
5、準時提交基層員工工資簽名表。
6、熟悉小區各棟物業的所在位置,掌握不同物業收費標準。
7、管理處現金存現、POS機的結算、財務日收支報表提報工作。
8、管理各種票據,專設登記薄登記,認真辦理臨時停車領用核銷手續。
9、每月上門收取商鋪管理費。電話及上門催繳住宅管理費。
10、辦理月卡,月結帳工作。
11、票據使用與領用的.保管、費用單據的報銷。
出納的崗位職責15
1、負責公司現金、銀行存款的.保管、出納和記錄;
2、負責網上付款、現金報銷、開票等有關手續,保證及時付款;
3、負責報銷的審核、粘貼,保證原始憑證的合理合法;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
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