最新高清无码专区,无人区码一码二码w358cc,99在线精品国自产拍不卡,亚洲国产欧美在线成人APP,男人天堂a在线,亚洲熟妇色,伊人毛片,国产精品亚洲mnbav网站

醫院物資管理制度

時間:2026-01-27 17:41:13 管理制度

【經典】醫院物資管理制度15篇

  在社會發展不斷提速的今天,需要使用制度的場合越來越多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。大家知道制度的格式嗎?下面是小編幫大家整理的醫院物資管理制度,希望能夠幫助到大家。

【經典】醫院物資管理制度15篇

醫院物資管理制度1

  為規范公司的物資管理,加強對其出入庫的有效監控和精確統計,結合我公司的實際情況,特對物資出入庫實行如下制度:

  一、物資入庫管理

  1、新購物資必須當天入庫。

  2、對于初次入庫物資,保管員憑隨貨清單清點入庫其數量、規格型號等項目;對于領用歸還物資,保管員檢查物資是否原物以及是否被損壞。

  3、采購員填寫物資入庫單,保管員核對所填信息無誤后,簽名確認;領用歸還物資也需填寫物資入庫單,若物資被正常損耗,在備注中說明,若物資被損壞,領用人賠償,若物資被損壞而入庫的`,保管員賠償。

  4、保管員填寫物資使用管理信息表。

  5、物資入庫。

  6、保管員應定期進行各類物資的分類整理;做好防火、防盜、防潮、防曬、防凍、防鼠工作。

  ※物資入庫業務流程圖見附件1

  二、物資出庫管理

  1、領用人填寫物資出庫單;

  2、領用人的部門主管在物資出庫單上簽字確認;

  3、領用人檢查物資是否完好,若物資沒有問題,簽字確認,若物資被正常損耗,應在備注中說明,若物資被損壞,領用人可以拒絕領取該物資。

  4、保管員填寫物資使用管理信息表。

  5、物資出庫。

  ※物資出庫業務流程圖見附件23、

  附則

  1、本制度由總經理辦公室負責解釋;

  2、本制度自發布之日起生效。

  附件1采購人/退還人

  保管員

  物資檢查

  入庫單

  物資使用管理信息表

  物資入庫

  物資入庫業務流程圖

  附件2部門

  負責人

  領用人

  物資檢查

  出庫單

  保管員

  物資使用管理信息表

  物資出庫

  物資出庫業務流程圖

  地址:貴陽市云巖區北京路62號新聞圖片社4樓

  電話:xxx 網址:xxx

  貴陽梓銘會展策劃有限公司

醫院物資管理制度2

  為進一步加強我院財產物資管理,保證財產物資的安全完整,切實降低運行成本,特制定了《財產物資管理辦法》,現印發給你們,請認真貫徹執行。

  一、范圍

  本辦法所指財產物資包括固定資產和各種材料。

  1、固定資產:指一般設備單位價值1000元以上,專業設備單位價值在1500元以上,使用時間在一年以上,并在使用過程中保持原來物質形態的資產。包括:房屋建筑物、專用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。

  2、材料:指單位為完成業務活動購買、儲存的各種消耗性物資(不含藥品)。包括一次性消耗材料及不夠固定資產標準的低值易耗品,如衛生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。

  二、管理部門及職責

  實行“統一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產物資管理領導小組,其組成人員如下:

  組長:劉永生

  副組長:邵磊

  成員:王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人

  1、財務科:鑒于醫院目前的現狀,暫由院財務科負責全院財產物資的管理,配合院領導具體負責財產物資的行政管理和財務管理;

  2、庫房:負責財產物資的日常實物管理,包括財產物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤點等。

  3、采購小組:根據醫院審批的采購計劃,負責財產物資的采購。

  4、各科室負責本科室范圍內的財產物資的使用、保養及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的'原則,指定專人管理,做到定期清點實物,帳實相符。

  三、采購

  1、申請:各科室根據工作需要,提出采購計劃,填寫采購申請表,科負責人簽字后報院辦公室。

  2、審批:院辦公室匯總各科室的采購計劃,于每周一中層班子會議集體研究同意后,經院長簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規定予以申報,并進行可行性論證后方可審批采購。

  3、采購:醫院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購,要保證數量、質量、規格、型號、性能與審批的采購計劃相一致,符合醫院業務活動需要,防止積壓和浪費。

  四、入庫

  醫院采購的一切財產物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產物資在數量、品種、規格上是否與運單、發票、采購計劃,以及及合同規定相符,認真過磅點數,同時在質量方面,倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗,凡需由相關科室協助檢驗的,應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發現數量短缺、型號規格不符或有質量問題等,及時通知采購人員與供貨單位聯系,要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量驗收無誤后,由庫房填寫一式三聯入庫單(白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務部門留存),報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬,并將黃色財務聯入庫單連同發票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產的,財務科據以登記固定資產總帳、明細帳和固定資產卡片。

  五、出庫

  各科室根據工作需要領用物資,必須提出申請,由庫房填寫出庫單,經財務科簽字同意后,方可發放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發放物資,保管員不得擅自外借一切醫院物資。

  六、儲存管理

  財產物資在保管過程中,應按不同的規格、性能和形狀實行科學合理地擺放,以便于發放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質,要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中,還需建立健全信息化檔案,及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發現物資接近儲備時,及時提出采購計劃,審批后通知采購人員組織進貨。

  七、清查盤點

  物資按月盤點、固定資產按季盤點,年終進行全面清查,檢查物資賬面數與實存數是否相符,檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發現盤盈、盤虧,應分析原因,分別情況及時處理。

  八、固定資產處置管理

  醫院對房屋建筑物、土地、車輛及單件(臺)帳面價值1000元以上的儀器設備的處置,須提出書面申請,填報《行政事業單位國有資產處置表》,經主管部門審核同意后,報國有資產管理局會同縣財政局審批,財務科進行報廢、報損等賬務處理;對規定標準以下的資產處置,由各科室提出處置申請,財務科組織論證后報縣衛生局審批,并抄報國有資產管理局、縣財政局備案,財務科進行賬務處理。

  九、其他事宜

  1、本辦法自發文之日起試行。

  2、本辦法未盡事宜,將在試行中逐步完善。

醫院物資管理制度3

  為了加強項目部度汛儲備物資的管理,發揮好度汛物資在防洪期間的作用,根據我部實際,制訂本制度。

  一、根據“安全第一,常備不懈,以防為主,全力搶險”的度汛工作方針,為滿足度汛搶險需要,項目部度汛物資按度汛方案規定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作,由安全文明辦公室負責。

  二、項目部度汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專人負責。項目部應制訂具體的度汛物資領用制度。倉庫管理要做到帳物相符,堆放整齊,存取方便,安全可靠。

  三、項目部度汛儲備物資品種和數量額根據度汛方案的實際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是:砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數量的增減,由度汛辦公室提出,報監理批準后實施。

  四、度汛儲備物資必須專物專用,未經度汛辦公室批準同意,任何科室和個人不得動用。

  五、項目部度汛儲備物資調用,由使用部門(或個人)根據領用制度,向項目部度汛辦公室提出申請,經批準后,由度汛辦公室物資管理員發調撥指令。管理人員接令后,應做到及時核發,并確保品種、數量無誤。若情況緊急,可電話聯系報批,然后完善手續。電話報批,先用后辦的,由辦公室負責督促使用單位(或部門)補辦手續,確保調令齊全,便于年終結算。

  六、辦公室應做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結束后,應組織回收使用單位(或部門)未用完的物資,并辦理好手續,作為結算依據。對于非汛期借用的'物資,由辦公室負責按期回收入庫,并確保物資完好;厥瘴镔Y的維修保養,由辦公室負責。

  七、項目部度汛搶險使用的物資,由辦公室負責核銷。

  八、度汛儲備物資每年年終復核一次。根據實際需要,由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃,報財務部批準后實施。

  十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調用情況和價款結算情況。

  本制度自公布之日起執行。

醫院物資管理制度4

  一、認真執行計劃采購、驗收、領發規定和報損、報廢財產轉移制度。

  二、庫房做好按計劃采購,確保業務需要,一般物資庫存量2-3個月(緊俏商品例外)。

  三、經常關心庫房內物品數量,熟悉進貨渠道,確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管,做到先進先出,防止積壓,浪費,嚴禁呆滯物資。

  四、庫存每半年盤點一次,年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續完備。

  五、庫房物品不經科長批準,不準私自發放。

醫院物資管理制度5

  為搞好我院的物資管理工作,提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

  訂立采購計劃,嚴格規范采購審批制度

  倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經理批示,方可遞交采購員。采購員應進行市場調查,貨比三家(比質量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務。

  填制"入庫單"嚴格驗收制度

  采購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發票,對每一種貨物的品名規格數量質量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯,一聯倉庫保管登記臺帳,一聯材料采購,一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質量,劃清采購員與保管員之間的.經濟責任,確保入庫物資的準確性。

  物資的出庫領用制度

  各科室領用的各種物資,要求庫管員認真填用隨開,早晚開關,要有人負責。電暖器的使用,根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關規定,各科室走廊辦公室溫度凡達到度的,一律不在使用空調電暖器取暖,有總務科監督檢查,違者罰款。

  為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現將此文件下放各科室,請按規定執行。

醫院物資管理制度6

  第一章、總則

  第一條、為了規范我院物資采購管理工作,提高采購資金的使用效益,完善物資設備采購管理監督機制,保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規,特制定本制度。

  第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間,包括后勤服務、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。

  第三條、采購活動必須遵守(循)國家相關法律、法規及行業規范。各參與部門都要廉潔自律,各盡其職,主動配合,協調支持,努力提高工作效能。

  第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發點,力求節約,反對浪費,廉潔、高效履行職責。

  第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優選購”的原則,選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。

  第六條、采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

  第二章、采購組織機構的設立及職責

  第七條、采購組織機構

  成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構,組長由院長擔任,副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是:

  1、制定并審議各類物資設備采購招標規章制度和有關招標文件。

  2、協調、指導全院招標工作。

  3、受理招標工作的投訴。

  醫院物資設備采購工作領導小組下設辦公室,辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科,負責相關的招投標工作的日常組織協調工作,其具體工作內容是:

  1、執行領導小組的決議,向領導小組報告工作的進展情況。

  2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購;設備科主要負責醫療耗材設備等的采購;信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。

  3、代表醫院與有關招標代理機構或行政監督部門進行工作聯系。

  4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底;匯報考察、發標、答疑、截標等事項;整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔;負責發放中標通知書。

  5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。

  辦公室下設采購組織機構,采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環節中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協作,各負其責,密切配合開展各項采購工作。

  第八條、各相關(成員)部門的職責

  采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。

  各部門的主要職責如下:

  1、后勤科、設備科、信息科:擔任牽頭單位,履行領導小組辦公室職責。

  2、審計科、價格科:協同牽頭單位,參與擬訂采購工作方案;監督采購(按照相關政策法規)和醫院相關制度正確履行工作程序及職責;根據需要參與相關驗收工作;監督檢查合同履行情況。

  3、使用科室:對標的物的使用功能和產品質量性能負責;有權向業務主管部門對標的物的品種、規格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議;主持或參與相關驗收工作。

  4、財務科:負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理;對醫院確定購置物資設備的計劃項目,要合理安排好資金,落實采購項目的經費到賬,對采購活動的計劃資金使用負責;參與合同付款條款擬定。

  5、審計科:全程監督物資設備采購活動;參與相關驗收工作。

  6、工會:及時反映協調群眾意見和建議;對采購工作程序及運作情況進行監督、建議或質疑。

  7、其他部門:參與相關的采購招標工作,對采購工作小組決議承擔相應責任。

  第九條、采購工作小組的設立

  依據采購設備的內容和性質,采購工作小組由醫院相關部門和科室臨時組建,實行組長協調下的部門代表分工負責制,在醫院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制,保證采購任務如期完成。

  醫院采購工作小組具體包括:詢價談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單,報請醫院分管物資采購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務的具體情況確定,一般為三人以上單數(含三人)。

  1、詢價談判采購:符合招標采購的嚴格按照有關規定執行,不具備招標條件的應設立詢價談判采購工作小組,以競爭性談判、詢價的方式進行。

  2、考察:采購工作小組可根據工作需要組建考察組?疾旖M對采購工作小組負責,職能是負責考察、并提交考察報告。

  3、評標:對于招標采購活動,可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組,評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。

  第十條、參與采購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權,并承擔相應責任。

  第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責,參與相關的驗收工作。

  第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則

  1、以滿足設計和使用要求為前提,依據審定的計劃資金額度控制標的質量等級,力求節約。

  2、投標報價口徑一致,質量、價格、服務并重,同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務,綜合評議比較。

  3、在質量、服務保證的前提下,貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下,優先考慮有信譽的簽約客戶。

  4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。

  第三章、采購活動的運作方式

  第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。

  第十四條、醫院后勤服務、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業務部門,應結合本部門職能特點協助醫院物資設備采購工作領導小組辦公室,建立常用物資設備“采購資源信息庫”。

  采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外,還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下,采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾動優選,動態管理。

  第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備,要按照國家有關要求,會同醫院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求,防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。

  第四章、采購工作程序

  第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序,主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環節。

  第十七條、物資設備采購立項

  物資設備使用單位應根據實際需要,在對市場狀況充分調查了解的基礎上,填報《物資采購申請表》,報醫院物資設備采購相關科室。

  物資采購申請表通常應包括的基本內容:申請的理由、物品品種、質量標準、規格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。

  第十八條、邀請供應商

  采購計劃確定后,醫院物資設備采購相關科室應采取適當方式發布需求信息,吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下,應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求,并采取密封方式進行投標報價,保證運作過程公平、公正。

  第十九條、供應商的資格審查

  醫院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括:營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

  供應商有如下行為時應取消其資格:提供虛假資信材料,騙取合法供應商資格的;采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供其它不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;采取其他不正當競爭手段的。

  第二十條、供應商選定

  詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組,由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少于三家。一般情況下,應要求被詢價供應商進行一(二)次性報價。詢價談判組應根據采購需求,綜合考慮質量、服務,按照合理低價原則最終確定供應商,并將結果通知被詢價的其它供應商。

  第二十一條、合同審批

  訂立合同應嚴格履行規定的程序,一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份,分交院辦公室、醫院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。

  物資設備采購合同經法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。

  凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同,未經醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的,均為無效合同,當事人應承擔侵權責任。

  第二十二條、合同實施

  合同履行由物資設備采購相關科室監督實施,如出現不能或不能完全履行時,應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失,包括形成補充合同或解除合同。

  第二十三條、物資設備驗收

  每項采購活動,貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收,填報《物資設備采購驗收單》,并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時,應做退貨處理。

  第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協調,以“保證供應,保證質量,最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續時,必須以合同條款、會簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。

  第二十五條、物資設備采購過程中形成的文件材料必須規范,各項內容要真實、準確、完整!拔镔Y采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料,分別由醫院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。

  第五章、紀律和監督

  第二十六條、紀律要求

  1、采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個人說了算。

  2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。

  3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。

  4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。

  第二十七條、主要監督內容

  1、采購審批或備案事項的執行情況;

  2、采購信息公告情況;

  3、采購方式、采購程序情況;

  4、采購合同的.訂立和資金支付情況;

  5、對供應商詢問和質疑的處理情況;

  6、有關法律、行政法規和規章制度的執行情況;

  7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。

  第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關業務管理機構監督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監督,發現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。

  第二十九條、醫院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監督;對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監督方式由醫院審計部門根據情況需要確定。

  第三十條、醫院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成,檢查內容由醫院提出。

  第三十一條、下列行為屬于采購違規行為

  1、違反集體采購原則的;

  2、違反采購工作程序,規避監督檢查的;

  3、未按規定形成采購工作文書或歸檔備案的;

  4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的;

  5、接受供應商好處,謀取個人或小團體利益的;

  6、違反本辦法有關條款的其他行為。

  第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字,誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見,認定為“認同意見”。

  第三十三條、對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規及醫院規章制度,對國家和醫院利益造成損失的,醫院將追究有關責任人的責任。

  第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經濟損失的,應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私,損害國家和醫院利益的,將視其情節,嚴肅處理。對構成犯罪的,提交司法機關查處。

  第六章、附則

  第三十五條、本制度適用于在院內正式立項,使用醫院資金進行的各類物資設備采購活動。

  第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。

  第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設備,由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成,并參照本制度執行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動,由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購,有關資料報備應參照本制度進行。

  第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。

  第三十九條、本制度自發布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時作廢。

醫院物資管理制度7

  1.庫房物資必須日結月算,年終全面盤點。

  2.認真執行采購、驗收、領發、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據齊全,手續完整。

  3.保管員每月出物資盤點清單,報科長審閱。

  4.物資堆放整齊,妥善保管,先進先出,防止積壓。

  5.因工作失職,不負責任,違反醫院規定,造成財產損失,根據情節輕重,給予批評教育,處分或酌情賠償。

  6.凡屬使用太久,損壞財產,經有關人員(科主任,護士長)證明可免于賠償,但要填寫報損單,經科主任,護士長,有關領導批準,才能補領。

  7.無故遺失,損壞的財產,棉織品、日用物資等,根據情節按物價的100%-50%賠償。

  8.遇有大批財物遺失或霉爛,質量差等造成經濟損失,除及時向領導匯報外,應檢查原因,追究責任。

醫院物資管理制度8

  1.醫院對各部門的物資實行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領用清單(須有科主任或護士長簽名)發貨。

  2.計劃外急用物資由科主任,護士長開具相應領物單按規定領取。

  3.財產物資領用列入科室成本支出,倉庫會計按各科室領物單,將物資的價格、數量、金額等編制財務報表。

  4.倉庫管理人員倉庫會計要做好財產臺帳,每年對全院各科室,部門使用單位進行一次財產清點核對。

醫院物資管理制度9

  一、凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收入庫手續,方可記賬、領用。

  二、庫房驗收時,對數量、質量、規格等應認真檢查,并做到發票與實物相符,否則,不予入庫。

  三、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品,一律不得驗收入庫。

  四、驗收新購物品不得與私人物品調換,或以領物單作驗收、入庫。

醫院物資管理制度10

  為加強公司實物資產管理,提高資產使用效率,保障資產安全,防止資產流失,特制訂本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司下屬各部門。

  二、層級與職責

  (一)行政部負責公司本部及所屬各部門實物資產增加、減少報批手續的管理,資產登記管理及末使用實物資產的保管工作;財務部負責對公司本部及所屬子公司實物資產核算管理工作。

 。ǘ┕颈静扛鞑块T及所屬子公司是二級管理單位,具體負責本單位各項實物資產的實物管理工作。

 。ㄈ⿲嵨镔Y產帳務管理。

  1、各級實物資產管理單位應按劃定的實物資產類別,分固定資產、低值易耗品、耐用品設立臺帳,對本單位各項實物資產的增減變動情況進行登記、統計。

  2、物業公司建立一級管理臺帳,并對本公司各類實物資產實行控制(購入、入庫、出庫)管理;公司財務部對固定資產、低值易耗品按分類進行核算,并負責對實物資產管理實行財務監督;對耐用品實行一次性攤銷,日常管理會同物業公司定期清查備案。

  三、實物資產價值標準

  1、實物資產是指使用期限較長,并且在使用過程中保持原有實物形態的資產。包括各種固定資產、低值易耗品和耐用品。

  2、單位價值在20xx元及以上的各種經營和經營用設備、備品和各種房屋、建筑物,且使用年限在一年以上的作為固定資產管理。

  3、雖達不到上述規定的固定資產價值標準,但屬于公司主要經營手段的實物資產(如海陽佳隆酒店管理有限公司客房配置的彩電),且使用年限超過兩年的,均納入固定資產管理。

  4、單位價值在50元以上及20xx元以下的各種經營和非經營用品,且使用年限在一年以上的作為低值易耗品管理。

  5、單位價值在50元以下的各種經營和非經營用品,且使用年限在一年以上的作為耐用品管理。

  四、實物資產的分類

  1、固定資產按其用途分為房屋及建筑物、經營設備、運輸設備、辦公設備、辦公家具和其它固定資產等六大類。

  2、低值易耗品按其性質和用途分為辦公類、通訊類、專用工具類、消防類、酒店類、餐廳類、其他資產等七大類。

  3、固定資產、低值易耗品按分類編號,編號規則附后。

  4、實物資產分類具有相對的穩定性。物業公司、辦公室、財務部根據公司產業發展和實物資產種類、品種變化,及時補充、調整分類,以滿足公司實物資產管理的需要。

  五、實物資產的計價

 。ㄒ唬┕潭ㄙY產的計價。

  1、購入的固定資產,按實際支付的買價、包裝費、運輸費、保險費、安裝成本、交納的有關稅金等計價。

  2、自營建造的固定資產,按建設過程中實際發生的全部支出計價。

  3、接收投資轉入的固定資產,按評估確認的價值或協議約定的價格計價。

  4、盤盈的固定資產,按重置價值計價。

 。ǘ┵徺I的低值資產按取得時支付的價款計價;盤盈的按購買同種類、同規格物品相當的價格計價。

 。ㄈ┠陀闷钒慈〉脮r支付的價款計價。

  (四)負責實物資產購建的物業公司和人員,應及時取得實物資產的各種計價憑證并按程序簽字后,及時到財務部報賬。

  六、實物資產增加的管理

 。ㄒ唬┕潭ㄙY產的增加

  1、部門根據需要,提出購置固定資產申請,經公司總經理同意,由公司辦公室填寫《固定資產購置申請單》,按規定程序報集團審批后,方可簽訂資產購建合同、實施實物購建、憑入庫單和發票辦理款項結算等手續。

  2、部門根據需要,提出購置低值易耗品、耐用品申請,經公司辦公室核準,報公司總經理批準后,由物業公司安排購買、辦理款項結算等手續。

  3、增加的實物資產,由接受資產實物使用部門到物業公司辦理資產增加領用及臺賬登記的手續。

 。ǘ⿲Ω鞣N方式增加的固定資產,財務部依據《固定資產增加驗收單》、《固定資產購置申請單》及構成固定資產價值的.發票、帳單,隨時辦理固定資產增加的帳務手續;購入的低值易耗品、耐用品,財務部憑物業公司驗收手續按規定入賬。

  七、實物資產減少的管理

  (一)固定資產的集團內部調撥、轉讓出售、報廢。由公司辦公室辦理相關審批手續,物業公司負責組織辦理資產狀況鑒定及轉出手續。

 。ǘ┕靖鞑块T低值易耗品的報廢,需物業公司會同辦公室組織鑒定,并報公司總經理批準,財務部可按批準手續做相應的賬務處理;耐用品的報廢,由辦公室根據相應物品的使用年限和使用情況簽批報廢意見。

 。ㄈ⿲嵨镔Y產發生損壞、丟失等,由物業公司會同資產使用部門、財務部,依據責任分別做出處理意見,屬于固定資產范疇的應按程序報集團公司核準。

  (四)所有形式下的實物資產減少,由資產使用部門和物業公司在按以上審批程序批準后,及時登記實物資產管理臺賬,公司財務部門依據上述批準手續進行相應的帳務處理。

  八、實物資產其他變動的管理

 。ㄒ唬﹥炔空{撥。

  固定資產、低值易耗品、耐用品在公司內部各部門間的調撥,由公司辦公室下達資產內部調撥單,實物資產調入、調出部門責任人在物業公司資產管理臺帳上進行增、減變動登記,反映動態情況。

 。ǘ⿲嵨镔Y產的出租、出借。

  實物資產出租、出借時,由部門資產所在部門填寫實物資產出租、出借申請,經辦公室簽署意見,報公司總經理批準后,物業公司辦理相關手續;待資產返還時,由物業公司會同資產管理部門組織驗收,對有問題的應出具詳細報告并提出處理意見,報公司辦公室審批。

  九、實物資產的臺帳管理

 。ㄒ唬┕緦嵨镔Y產實行二級管理臺帳。

  1、物業公司分別按固定資產、低值資產、耐用品設立總臺帳(即一級臺帳),對本公司的全部實物資產實行動態控制管理。

  2、公司資產使用部門分別按固定資產、低值資產、耐用品和使用責任人設立實物管理臺帳(即二級臺帳),負責本部門各類實物資產的動態管理。

 。ǘ⿲嵨镔Y產臺帳管理人員職責

  1、物業公司臺帳管理員負責公司各類實物資產臺帳的登記、統計,資產管理報表的審核、匯總,對二級臺帳管理情況進行檢查,提出管理考核意見和改進資產管理的建議等工作。

  2、各部門實物資產臺帳管理員負責本部門各類實物資產管理臺帳的登記、統計,資產管理情況的分析、資產清查表的填報和本部門實物資產日常管理等工作。

  3、各級實物資產管理員同時負責實物資產的使用說明書、相關技術材料及記載實物資產本身性質狀態發生變化資料的管理。

  4、臺帳管理人員的變更。各級實物資產臺帳管理員因工作需要或其他情況確需變動的,必須填寫工作移交清單,注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說明的有關情況等。工作移交清單須經交接雙方簽認、主管領導監交簽字。

  十、資產清查及盤盈盤虧的處理

 。ㄒ唬┵Y產清查時點。每年四季度由辦公室、物業公司、財務部聯合對本公司的全部實物資產進行清查一次。公司根據工作需要,可隨時進行不定期清查。

  (二)資產的盤盈、盤虧。資產清查核對后,經查證確認屬于資產盤盈盤虧的,應分別資產類別編制《資產盤盈盤虧明細表》,提出資產盤盈盤虧處理報告,經資產管理部門負責人簽字后,上報公司辦公室提出處理意見,經財務部核實后報公司總經理審定。各資產管理部門應根據審定的結果同時進行臺帳登記和調整。

 。ㄈ⿲儆谶^失人責任的,過失人應按公司規定承當相應的賠償責任。

 。ㄋ模└髻Y產管理部門,若因過失人離職末辦理資產交接或因資產管理人交接產生異議等,而帶來實物資產丟失、損壞無法落實賠償責任人的,均由現任資產管理部門負責人承擔賠償責任。

  十一、罰則

  1、由于違反資產管理制度或資產使用不當,造成資產事故損失的,視情節對責任人員分別給予賠償損失、降級降職等經濟、行政處罰,直至追究法律責任。

  2、對資產變動程序不合規、賬物管理不規范的部門給予通報批評,對直接責任人給予經濟或行政處罰。

  十二、附則

  本制度自20xx年6月1日起執行。

  附件:

  固定資產編號規則

  低值易耗品編號規則

  固定資產購置申請單格式

  固定資產增加驗收單格式

  低值資產購買申請格式

  低值資產報損單格式

  固定資產(低值易耗品、耐用品)臺帳格式

  實物資產調撥單格式

醫院物資管理制度11

  第一章總則

  一、為貫徹執行國家財經法律法規和規章制度,維護國有資產的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高醫院財務管理水平保證會計信息質量,依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發的《內部會計控制規范》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》及國家衛生計生委頒發的`《醫院財務會計內部控制規定》等法規制度,結合我院的實際情況制定本制度。

  二、醫院的藥學部具體負責藥品的管理;醫學工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監督管理。

  第二章藥品及庫存物資的采購

  三、藥品及庫存物資的采購與審批

  藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃,經藥庫分管主任審批后,藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品,常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》,因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品,按照特需藥品采購流程,經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。

  物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

醫院物資管理制度12

  醫院庫存物資是指醫院為了保證正常醫療服務而儲備的低值易耗品、衛生材料、其他材料和在加工材料等。盡管醫院是屬于服務行業,但庫存物資獨有的重要性,使得加強庫存物資的管理對醫院仍具有不可忽視的意義。

  一、 庫存物資的采購

  庫存物資的采購決策涉及兩項內容:

  1、決定進貨項目及數量

  庫房負責對需要購買的已列入庫存物資清單的項目填寫請購單,其他部門也可以對所需要購買的未列入存貨清單的項目編制請購單。

  大多數醫院對正常醫療服務中所需要的的物資的購買均作一般授權。

  比如:庫房在現有庫存達到再訂購點時就可直接提出采購申請,其他部門也可為正常的維修工作和類似的工作直接申請采購有關物品。

  再訂購點的確定一般是按照庫管員的.豐富經驗可以解決這一問題,但經濟訂貨量卻很少受到醫院相關部門的重視,本人認為這點可以借鑒企業存貨經濟訂貨量的基本模型:Q= 。

  其中:Q:表示訂貨量

  K:單位變動訂貨成本

  D:年總的需求量

 。簡挝蛔儎觾Υ娉杀

  現舉一實例進行說明:

  如我院每年需要穿針360000個,該空針單位成本為1元 ,單位變動儲存成本為0.2元,一次變動訂貨成本25元,則:

  Q=15000(個)

  也就是說請購單上就應申請15000個穿針。

  當然變動儲存成本和變動訂貨成本的估計也很關鍵。

  一般說變動儲存成本包括保險費用、存貨破損和變質損失等,變動訂貨成本包括差旅費、郵資、電報電話費等。

  2、選擇供應單位

  采購部門在收到請購單后,只能對經過批準的請購單發出訂購單。

  對每張訂購單,采購部門應確定最佳的供應來源。

  對一些大額、重要的采購項目,應采用競價方式來確定供應商,以保證供貨的質量、及時性、和成本的低廉。

  二、 庫存物資的保管

  在醫院物資庫房的管理中大多存在職責不分的現象,庫管員、庫房會計、甚至物資部門負責人的職責都是相互串崗,庫管員不在時,別的人代發物資的現象時有發生。

  這樣就會導致盤點時實物短缺的責任難以落實到人頭上。

  正確的做法是物資的采購人員、驗收人員、保管人員和記帳人員職務應相分離,未經授權不得接觸實物,建立健全出、入庫管理,定期進行實物盤點。

  由于庫存物資的品種多、數量大、其陳舊性和多樣性都給盤點工作帶來一定的困難,物資管理部門盤點前應該制定盤點計劃,確定合理的盤點程序,配備相應的監督人員,對庫存物資進行獨立的內部驗證,財務部門應參與整個盤點過程并制定周密的監盤計劃,確定監盤的目標、范圍和時間安排。

  財務部門在監盤過程中應觀察物資有無毀損、陳舊、過時、殘次、和短缺等狀況。

  將盤點結果與永續記錄進行獨立的調節,對盤點表和盤點標簽進行充分控制。

  盤盈盤虧時都要先查明原因再報有權審批的部門批準后再進行處理,超過一定金額的還要報上級主管部門批準才能處理。

  三、 庫存物資的計價

  庫存物資的計價允許采用多種方法,但由于醫療單位的特殊性,一般都采用加權平均法進行核算,且一經確定不得隨意變動,當存在下列情況之一時,應當計提減值準備:

  1、市價持續下跌,并且在可預見的未來無回升的希望,可變現凈值低于帳面成本

  2、因為醫療服務的改善,舊的庫存物資不再適應服務的要求。

  3、其他足以證明該項庫存物資實質上已經發生減值的情形。

  當存在以下一項或若干項情況時,應當將庫存物資的帳面余額全部轉入當期管理費用:

  1、已霉爛變質的庫存物資。

  2、已過期又不可退貨的庫存物資,如一次性的輸液管等。

  3、醫療服務中已不再需要,并且已無轉讓價值的庫存物資。

  4、其他足以證明已無使用價值和轉讓價值的庫存物資。

  四、庫存物資的管理目標

  1、保證醫療服務需要

  醫院很少能夠做到隨時購入所需的物資,即使是市場供應量充足的物資也如此。

  這不僅因為不時會出現某種物資的市場斷檔,還因為醫院距供貨點較遠而需要必要的途中運輸及可能出現運輸故障。

  一旦醫療服務所需物資短缺,有可能就會造成醫療事,就會給醫院造成不可估量的損失。

  2、出自價格的考慮

  零購物資的價格往往較高,而整批購買在價格上常有優惠。

醫院物資管理制度13

  一、凡醫院所需的各種財產物資(除藥品衛生材料、醫療器械和圖書外),均由后勤保障部統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節約使用;

  二、負責管理的財產、物資,應建立健全帳目,指定專人采購、領發、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質、被盜;

  三、各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送后勤保障部,經院領導審批后列入財務計劃進行購買,按計劃供應,實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新;

  四、各種物品、被服的'報廢,要辦理報廢手續。對報廢物資要妥善處理。醫院的財產物資,任何人不得私用。重大財產物資的報損、報廢,及財產物資變價、轉讓或無價調撥,須根據具體情況,經科室評議,由后勤保障部審核轉院領導報主管部門批準處理,不得擅自處理;

  五、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。

醫院物資管理制度14

  1.物資采購、出入庫管理

  1.1科室根據工作需要需購買物品時,由申請人填寫《購買物品申請單》,經總務科長審核、主管院長批準后,交采購員采購。

  1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收,驗收合格后由采購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。

  1.3物資不合格時,由采購員負責辦理退換,再次驗收合格后方可辦手續如庫。

  1.4倉管員應對出入庫物品及時登賬,對庫存物品,每季度清點一次,做到賬物相符。

  1.5入庫物品應分類存放,做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。

  1.6各科室領取物品時,應填寫《物資材料領用單》,并經科室負責人審批,倉管員依據領用單發貨,領用人在單上簽名確認。

  1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執行。

  2.水電及維修管理

  2.1水、電工每天應到各病區、各科室巡查,發現問題及時解決。

  2.2接到各科室送來的《維修申請單》,要及時趕到現場,如有多處維修,應按輕重緩急酌情處理。如為電話通知,應先維修后填單。

  2.3每次安裝或維修完畢,須填寫《維修申請單》,寫清楚修理的項目、用料、名稱、規格和數量,并由接受維修的病區或部門負責人簽名確認后,交總務科保存。

  2.4保證24小時水、電供應正常,當需要發電時應按《發電機房操作規程》操作。

  2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規程》和《污水處理工藝操作規程》進行作業,保證污水處理后達到排放標準。

  2.6總務科每天最少一次巡視配電室、發電機房、污水處理站、供水及照明系統,以確保運行正常。

  3.電梯、空調、綠化及清潔管理

  根據后勤保障社會化的改革精神,醫院電梯、空調、綠化、保潔,二次供水設施的清洗消毒,醫療廢物的回收,污水監測均采用對外承包,具體按承包合同進行管理。

  4.氧氣和氮氣的.管理

  4.1醫療用的氧氣和氮氣由總務科負責采購,采購人員依據使用科室的《請領單》,在經過國家相關部門批準的單位定點采購。

  4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務科驗收合格并辦理手續后送到各使用科室。

  5.救護車及辦公用車

  5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度,當值駕駛員不得擅自離崗,要確保突發性事故發生時醫療救護隨時出車,并在上級衛生行政部門的統一安排下,承擔社區醫療救助任務。

  5.2救護車由醫務科負責派遣,辦公用車由院辦公室派遣。

  5.3車輛管理維護由總務科負責。

醫院物資管理制度15

  為搞好我院的物資管理工作,提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

  1、訂立采購計劃,嚴格規范采購審批制度

  倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經理批示,方可遞交采購員。采購員應進行市場調查,貨比三家(比質量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務。

  2、填制“入庫單”嚴格驗收制度

  采購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發票,對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗,在保證相符的'基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯,一聯倉庫保管登記臺帳,一聯材料采購,一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質量,劃清采購員與保管員之間的經濟責任,確保入庫物資的準確性。

  3、物資的出庫領用制度

  各科室領用的各種物資,要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯,會計記帳聯、保管聯,科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科,及時傳遞,及時核實,真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新,否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份,經財務科核對后,對各科室進行考核。確保物資出庫準確性,有利于考核各科室的成本核算。

  4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度

  各庫房需建立出入庫登記制度,按物資的品名、規格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規格分別設置收、發、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點,帳與物相對、相符。

  5、建立健全藥品管理制度

  門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額,要堅持按日核對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤點庫存,其他藥品按季盤點庫存,盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價,并及時處理帳目,調整進銷差價。

  6、設備、器材的管理

  各科室領用的設備及器材,均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備,雙方應出具手續,并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對,如發現不符及時查找原因,多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材,報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后,交財務科進行帳務處理。

  7、水、電使用的管理

  水:各樓層的洗手間、衛生間用水,應隨開隨關,不允許有長流水的現象,如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修,防止跑、漏的浪費。人人都要節約用水。

  電:各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開,早晚開關,要有人負責。電暖器的使用,根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調、電暖器取暖,有總務科監督檢查,違者罰款。

  為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現將此文件下放各科室,請按規定執行。

【醫院物資管理制度】相關文章:

醫院物資管理制度12-02

醫院物資管理制度03-07

醫院物資管理制度03-07

醫院物資采購管理制度11-08

醫院物資采購管理制度11-04

醫院物資管理制度經典(15篇)12-02

醫院物資管理制度(精選15篇)01-10

最新醫院應急物資管理制度07-10

醫院物資管理制度(精選21篇)01-10