信息安全管理制度15篇【通用】
隨著社會不斷地進步,制度使用的情況越來越多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編為大家收集的信息安全管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

信息安全管理制度1
一、一般規定
1、未經網管批準,任何人不得改變網絡(內部信息平臺)拓撲結構、網絡(內部信息平臺)設備布置、服務器、路由器配置和網絡(內部信息平臺)參數。
2、任何人不得進入未經許可的計算機系統更改系統信息和用戶數據。
3、機關局域網上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益,不得制作、復制和傳播妨害單位穩定的有關信息。
4、各科室應定期對本科室計算機系統和相關業務數據進行備份以防發生故障時進行恢復。
二、帳號管理
1、網絡(內部信息平臺)帳號采用分組管理。并詳細登記:用戶姓名、部門名稱、口令,存取權限,開通時間,網絡(內部信息平臺)資源分配情況等。
2、網絡(內部信息平臺)管理員為用戶設置明碼口令,用戶可以根據自己的保密情況進行修改口令,用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。
3、用戶帳號下的數據屬于用戶私有數據,當事人具有存入權限,管理員具有管理和備份存取權限。
4、網絡(內部信息平臺)管理員根據有關帳號管理規則對用戶帳號執行管理,并對用戶帳號及數據的安全和保密負責。
5、網絡(內部信息平臺)管理員必須嚴守職業道德和職業紀律,不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息等泄露出去。
三、網絡管理員職責
1、協助制定網絡(內部信息平臺)建設方案,確定網絡(內部信息平臺)安全及資源共享策略。
2、負責公用網絡(內部信息平臺)實體,如服務器、交換機、集線器、防火墻、網線、接插件等的維護和管理。
3、負責服務器和系統軟件的安裝、維護、調整及更新。
4、負責網絡(內部信息平臺)賬號管理,資源分配,數據安全和系統安全。
5、監視網絡(內部信息平臺)運行,調整參數,調度資源,保持網絡(內部信息平臺)安全、穩定、暢通。
6、負責系統備份和網絡(內部信息平臺)數據備份,負責各部門電子數據資料的整理和歸檔。
7、保管網絡(內部信息平臺)拓撲圖接線表,設備規格及配置單,管理記錄,運行記錄,檢修記錄等網絡(內部信息平臺)資料。
8、每年對本單位網絡(內部信息平臺)的效能和各電腦性能進行評價,提出網絡(內部信息平臺)結構、技術和網絡、管理的改進措施。
四、安全管理職責
1、保障網絡(內部信息平臺)暢通和信息安全。
2、嚴格遵守國家、省、市制定的相關法律、行政法規,嚴格執行《網絡安全工作制度》,以人為本,依法管理,確保網絡(內部信息平臺)安全有序。
3、在發生網絡(內部信息平臺)重大突發事件時,應立即報告,采取應急措施,盡快恢復網絡(內部信息平臺)正常運行。
4、充分利用現有的安全設備設施、軟件,最大限度地防止計算機病毒入侵和黑客攻擊。
5、加強信息審查工作,保存,備份至少90天之內網絡信息日志,及時加以分析,排查不安定因素,防止黃色,反動信息的.傳播。
6、經常檢查網絡(內部信息平臺)工作環境的防火、防盜工作。五、電腦操作人員培訓制度
五、病毒的防治管理制度
1、任何人不得在機關的局域網上制造傳播任何計算機病毒,不得故意引入病毒。網絡(內部信息平臺)使用者發現病毒應立即向網絡管理員報告。網絡管理員及時指導和協助處理病毒。
2、各部門應定期查毒,(周期為一周或者10天)管理員應及時升級病毒庫,并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。
計算機病毒防治管理制度
為加強計算機的安全監察工作,預防和控制計算機病毒,保障計算機系統的正常運行,根據國家有關規定,結合實際情況,制定本制度。
一、凡在本網站所轄計算機進行操作、運行、管理、維護、使用計算機系統以及購置,維修計算機及其軟件的部門,必須遵守本辦法。
二、本辦法所稱計算機病毒,是指編制或者在計算機程序中插入的破壞計算機系統功能或者毀壞數據,影響計算機使用,并能自我復制的一組計算機指令或者程序代碼。
三、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。
四、任何工作人員不得有下列傳播計算機病毒的行為:
1、故意輸入計算機病毒,危害計算機信息系統安全。
2、向計算機應用部門提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。
3、購置和使用含有計算機病毒的媒體。
五、預防和控制計算機病毒的安全管理工作,由我部信息安全協調科負責實施,其主要職責是:
1、制定計算機病毒防治管理制度和技術規程,并檢查執行情況;
2、培訓計算機病毒防治管理人員外;
3、采取計算機病毒安全技術防治措施;
4、對網站計算機信息系統應用和使用人員進行計算機病毒防治教育和培訓;
5、及時檢測、清除計算機系統中的計算機病毒,并做好檢測、清除的記錄;
6、購置和使用具有計算機信息系統安全專用產品銷售許可證的計算機病毒防治產品;
7、向公安機關報告發現的計算機病毒,并協助公安機關追查計算機病毒的來源。
8、對因計算機病毒引起的計算機信息系統癱瘓,程序和數據嚴重破壞等重大事故及時向公安機關報告人,并保護現場。
9、計算機安全管理部門應加強對計算機操作人員的審查,并定期進行安全教育和培訓。
10、計算機信息系統應用部門應建立計算機運行記錄制度,未經審定的任何程序,指令或數據,不得輸入計算機系統運行。
11、計算機安全管理部門應對引起的計算機及其軟件進行計算機病毒檢測,發現染有計算機病毒的,應采取措施加以消除,在未消除病毒之前不準投入使用。
12、通過網絡進行電子郵件或文件傳輸,應及時對傳輸媒體進行病毒檢測,接收到郵件時也要及時進行病毒檢測,以防止計算機病毒的傳播。
13、任何部門和個人不得從事下列活動:
⑴收集、研究有害數據;
⑵出版、刊登、講解、出租有害數據原理,源程序的書籍,資料或文章;
⑶復制有害數據的檢測,清除工具
六、凡未按以上預防計算機病毒步驟執行而造成機器感染病毒并傳播者,第一次給予警告、第二次給予通報批評,第三次及以上將給予通報批評并進行100-200元/次的處罰。
七、積極接受公安機關對計算機病毒防治管理工作的監督,檢查和指導。
信息安全管理制度2
第一章總則
第一條為加強公司計算機和信息系統(包括涉密信息系統和非涉密信息系統)平安保密管理,確保國家隱私及商業隱私的平安,依據國家有關保密法規標準和中核集團公司有關規定,制定本規定。
第二條本規定所稱涉密信息系統是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的,根據肯定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網絡,包括機房、網絡設備、軟件、網絡線路、用戶終端等內容。
第三條涉密信息系統的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障平安”的方針,堅持“誰主管、誰負責,誰運用、誰負責”和“限制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則,確保涉密信息系統和國家隱私信息安全。
第四條涉密信息系統平安保密防護必需嚴格根據國家保密標準、規定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收;未通過國家審批的涉密信息系統,不得投入運用。
第五條本規定適用于公司全部計算機和信息系統平安保密管理工作。
第二章管理機構與職責
第六條公司法人代表是涉密信息系統平安保密第一責任人,確保涉密信息系統平安保密措施的落實,供應人力、物力、財力等條件保障,督促檢查領導責任制落實。
第七條公司保密委員會是涉密信息系統平安保密管理決策機構,其主要職責:
(一)建立健全平安保密管理制度和防范措施,并監督檢查落實狀況;
(二)協調處理有關涉密信息系統平安保密管理的重大問題,對重大失泄密事務進行查處。
第八條成立公司涉密信息系統平安保密領導小組,保密辦、科技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會部、人力資源部、武裝保衛部和相關業務部門、單位為成員單位,在公司黨政和保密委員會領導下,組織協調公司涉密信息系統平安保密管理工作。
第九條保密辦主要職責:
(一)擬定涉密信息系統平安保密管理制度,并組織落實各項保密防范措施;
(二)對系統用戶和平安保密管理人員進行資格審查和平安保密教化培訓,審查涉密信息系統用戶的職責和權限,并備案;
(三)組織對涉密信息系統進行平安保密監督檢查和風險評估,提出涉密信息系統平安運行的保密要求;
(四)會同科技信息部對涉密信息系統中介質、設備、設施的授權運用的審查,建立涉密信息系統平安評估制度,每年對涉密信息系統平安措施進行一次評審;
(五)對涉密信息系統設計、施工和集成單位進行資質審查,對進入涉密信息系統的平安保密產品進行準入審查和規范管理,對涉密信息系統進行平安保密性能檢測;
(六)對涉密信息系統中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行審核;
(七)組織查處涉密信息系統失泄密事務。
第十條科技信息部、財會部主要職責是:
(一)組織、實施涉密信息系統的規劃、設計、建設,制定平安保密防護方案;
(二)落實涉密信息系統平安保密策略、運行平安限制、平安驗證等平安技術措施;每半年對涉密信息系統進行風險評估,提出整改措施,經涉密信息系統平安保密領導小組批準后組織實施,確保平安技術措施有效、牢靠;
(三)落實涉密信息系統中各應用系統進行用戶權限設置及介質、設備、設施的授權運用、保管以及維護等平安保密管理措施;
(四)配備涉密信息系統管理員、平安保密管理員和平安審計員,并制定相應的職責;“三員”角色不得兼任,權限設置相互獨立、相互制約;“三員”應通過平安保密培訓持證上崗;
(五)落實計算機機房、配線間等重要部位的平安保密防范措施及網絡的安全管理,負責日常業務數據及其他重要數據的備份管理;
(六)協作保密辦對涉密信息系統進行平安檢查,對存在的隱患進行剛好整改;
(七)制定應急預案并組織演練,落實應急措施,處理信息安全突發事務。
第十一條黨政辦公室主要職責:
根據國家密碼管理的相關要求,落實涉密信息系統中普密設備的管理措施。
第十二條相關業務部門、單位主要職責:涉密信息系統的運用部門、單位要嚴格遵守保密管理規定,教化員工提高平安保密意識,落實涉密信息系統各項平安防范措施;精確確定應用系統密級,制定并落實相應的二級保密管理制度。
第十三條涉密信息系統配備系統管理員、平安保密管理員、平安審計員,其職責是:
(一)系統管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作,確保信息系統的平安、穩定、連續運行。系統管理員包括網絡管理員、數據庫管理員、應用系統管理員。
(二)平安保密管理員負責平安技術設備、策略實施和管理工作,包括用戶帳號管理以及平安保密設備和系統所產生日志的審查分析。
(三)平安審計員負責平安審計設備安裝調試,對各種系統操作行為進行平安審計跟蹤分析和監督檢查,以剛好發覺違規行為,并每月向涉密信息系統平安保密領導小組辦公室匯報一次狀況。
第三章系統建設管理
第十四條規劃和建設涉密信息系統時,根據涉密信息系統分級愛護標準的規定,同步規劃和落實平安保密措施,系統建設與平安保密措施同安排、同預算、同建設、同驗收。
第十五條涉密信息系統規劃和建設的平安保密方案,應由具有“涉及國家隱私的計算機信息系統集成資質”的機構編制或自行編制,平安保密方案必需經上級保密主管部門審批后方可實施。
第十六條涉密信息系統規劃和建設實施時,應由具有“涉及國家隱私的計算機信息系統集成資質”的機構實施或自行實施,并與實施方簽署保密協議,項目竣工后必需由保密辦和科技信息部共同組織驗收。
第十七條對涉密信息系統要實行與密級相適應的保密措施,配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的平安保密產品。涉密信息系統運用的軟件產品必需是正版軟件。
第四章信息管理
第一節信息分類與限制
第十八條涉密信息系統的密級,按系統中所處理信息的最高密級設定,嚴禁處理高于涉密信息系統密級的涉密信息。
第十九條涉密信息系統中產生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數據、圖紙等信息及其存儲介質應按要求剛好定密、標密,并按涉密文件進行管理。電子文件密級標識應與信息主體不行分別,密級標識不得篡改。涉密信息系統中的涉密信息總量每半年進行一次分類統計、匯總,并在保密辦備案。
第二十條涉密信息系統應建立平安保密策略,并實行有效措施,防止涉密信息被非授權訪問、篡改,刪除和丟失;防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必需實行密碼愛護措施。
第二十一條向涉密信息系統以外的單位傳遞涉密信息,一般只供應紙質文件,確需供應涉密電子文檔的,按信息交換及中間轉換機管理規定執行。
第二十二條清除涉密計算機、服務器等網絡設備、存儲介質中的涉密信息時,必需運用符合保密標準、要求的工具或軟件。
第二節用戶管理與授權
第二十三條依據本部門、單位運用涉密信息系統的密級和實際工作須要,確定人員知悉范圍,以此作為用戶授權的依據。
第二十四條用戶清單管理
(一)科技信息部管理“探討試驗堆燃料元件數字化信息系統”和“中核集團涉密廣域網”用戶清單;財會部管理“財務會計核算網”用戶清單;
(二)新增用戶時,由用戶本人提出書面申請,經本部門、單位審核,科技信息部、保密辦審批后,由科技信息部備案并統一建立用戶;“財務會計核算網”的用戶由財會部統一建立;
(三)刪除用戶時,由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部,核準后由平安保密管理員即時將用戶在涉密信息系統內的全部帳號、權限廢止;“財務會計核算網”密辦審核,公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必需”的原則。
第二十五條國際互聯網計算機實行專人負責、專機上網管理,嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內部敏感信息。接入互聯網的計算機須建立運用登記制度。
第二十六條上網信息實行“誰上網誰負責”的保密管理原則,信息上網必需經過嚴格審查和批準,堅決做到“涉密不上網,上網不涉密”。對上網信息進行擴充或更新,應重新進行保密審查。
第二十七條任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統、閑聊室、網絡新聞組、博客等上發布、談論、傳遞、轉發或抄送國家隱私信息。
第二十八條從國際互聯網或其它公眾信息網下載程序和軟件工具等轉入涉密系統,經科技信息部審批后,根據信息交換及中間轉換機管理規定執行。
第五章便攜式計算機管理
第二十九條便攜式計算機(包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機)實行“誰擁有,誰運用,誰負責”的保密管理原則,運用者須與公司簽定保密承諾書。
第三十條涉密便攜式計算機依據工作須要確定密級,粘貼密級標識,根據涉密設備進行管理,保密辦備案后方可運用。
第三十一條便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯和身份認證(設置開機密碼口令)等平安保密防護措施。
第三十一條禁止運用涉密便攜式計算機上國際互聯網和非涉密網絡;嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統互聯。
第三十二條涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經保密辦審批,嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質上進行,并與涉密便攜式計算機分別保管。
第三十三條禁止運用私有便攜式計算機處理辦公信息;嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息;嚴禁將涉密存儲介質接入非涉密便攜式計算機運用。
第三十四條公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質,根據“集中管理、審批借用”的原則進行管理,建立運用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經保密辦檢查后方可帶出公司,返回時須進行技術檢查。
第三十五條因工作須要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區域,需辦理保密審批手續。
第六章應急響應管理
第三十六條為有效預防和處置涉密信息系統平安突發事務,剛好限制和消退涉密信息系統平安突發事務的危害和影響,保障涉密信息系統的平安穩定運行,科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案,經公司涉密信息系統平安保密領導小組審批后實施。
第三十七條應急響應預案用于涉密信息系統平安突發事務。突發事務分為系統運行平安事務和泄密事務,依據事務引發緣由分為災難類、故障類或攻擊類三種狀況。
(一)災難事務:依據實際狀況,在保障人身平安前提下,保障數據安全和設備安全;
(二)故障或攻擊事務:推斷故障或攻擊的來源與性質,關閉影響平安與穩定的網絡設備和服務器設備,斷開信息系統與攻擊來源的網絡物理連接,跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網絡用戶信息,修復被破壞的信息,復原信息系統。根據事務發生的性質分別采納以下方案:
1、病毒傳播:剛好找尋并斷開傳播源,推斷病毒的類型、性質、可能的危害范圍。為避開產生更大的損失,愛護計算機,必要時可關閉相應的端口,找尋并公布病毒攻擊信息,以及殺毒、防衛方法;
2、外部入侵:推斷入侵的來源,評價入侵可能或已經造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的,且評價威逼很小的外部入侵,定位入侵的IP地址,剛好關閉入侵的端口,限制入侵的IP地址的訪問。對于已經造成危害的,應馬上采納斷開網絡連接的方法,避開造成更大損失和帶來的影響;
3、內部入侵:查清入侵來源,如IP地址、所在區域、所處辦公室等信息,同時斷開對應的交換機端口,針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的,應剛好關閉被入侵的服務器或相應設備;
4、網絡故障:推斷故障發生點和故障緣由,能夠快速解決的盡快解除故障,并優先保證主要應用系統的'運轉;
5、其它未列出的不確定因素造成的事務,結合詳細的狀況,做出相應的處理。不能處理的剛好詢問,上報公司信息安全領導小組。
第三十八條根據信息安全突發事務的性質、影響范圍和造成的損失,將涉密信息系統平安突發事務分為特殊重大事務(I級)、重大事務(II級)、較大事務(III級)和一般事務(IV級)四個等級。
(一)一般事務由科技信息部(或財會部)依據應急響應預案進行處置;
(二)較大事務由科技信息部(或財會部)、保密辦依據應急響應預案進行處置,剛好向公司信息安全領導小組報告并提請協調處置;
(三)重大事務啟動應急響應預案,對突發事務進行處置,剛好向公司黨政報告并提請協調處置;
(四)特殊重大事務由公司報請中核集團公司對信息安全突發事務進行處置。
第三十九條發生突發事務(如涉密數據被竊取或信息系統癱瘓等)應按如下應急響應的基本步驟、基本處理方法和流程進行處理:
(一)上報科技信息部和保密辦;
(二)關閉系統以防止造成數據損失;
(三)切斷網絡,隔離事務區域;
(四)查閱審計記錄找尋事務源頭;
(五)評估系統受損程度;
(六)對引起事務漏洞進行整改;
(七)對系統重新進行風險評估;
(八)由保密辦依據風險評估結果并書面確認平安后,系統方能重新運行;
(九)對事務類型、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進行具體的記錄;
(十)依照法規制度對責任人進行處理。
第四十條科技信息部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練,檢驗應急響應預案各環節之間的通信、協調、指揮等是否快速、高效,并對其效果進行評估,以運用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關學問、技術、技能應納入信息安全保密培訓內容,并記錄備案。
第七章人員管理
第四十一條各部門、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密學問技能教化與培訓,并記錄備案。
第四十二條涉密人員離崗、離職,應剛好調整或取消其訪問授權,并將其保管的涉密設備、存儲介質全部清退并辦理移交手續。
第四十三條擔當涉密信息系統日常管理工作的系統管理員、平安保密管理員、平安審計管理員應按重要涉密人員管理。
第八章督查與獎懲
第四十四條公司每年應對涉密信息系統平安保密狀況、平安保密制度和措施的落實狀況進行一次自查,并接受國家和上級單位的指導和監督。涉密信息系統每兩年接受一次上級部門開展的平安保密測評或保密檢查,檢查結果存檔備查。
第四十五條檢查涉密計算機和信息系統的保密檢查工具和涉密信息系統所運用的平安保密、漏洞檢查(取證)軟件等,應覆蓋保密檢查的項目,并通過國家保密局的檢測。平安保密檢查工具應剛好升級或更新,確保檢查時運用最新版本。
第四十六條各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統平安保密管理制度的狀況,納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規定造成失泄密的當事人及有關責任人,按公司保密責任考核及獎懲規定執行。
第九章附則
第四十七條本規定由保密辦負責說明與修訂。
第四十八條本規定自發布之日起實施。
信息安全管理制度3
1、學校總務處重要職責是認真做好固定資產管理工作,實行財產保管責任制,建立財產分類帳和總帳。
2、凡是購進或調進資產、儀器、音體美器材等都記入固定資產清冊,建立借用制度和賠償制度,每學年末總務處根據財產變動情況進行一次核對調整。
3、注意檢查維修、延長財產使用期限。總務部門要有高度責任心,對學校財產應一清二楚,對損壞事故應及時發現、及時處理,對損壞財產應及時組織維修,以提高使用效率。
4、學校財產、物品實行分級管理、教室內財產由班主任管理,辦公室財產由各辦公室負責人管理,少先隊財產由大隊輔導員管理,圖書、教具、體育、音樂、美術、勞技室、實驗室、實驗儀器室、計算機、語音室、總控室、電教室、多媒體、檔案室、教師資料室、儀器和日常物品由學校確定人員專人負責管理。
5、做好財產交接手續,開學初,各任科教師清點所接財產新舊和數量情況后保管使用,學期結束后,各任科教師交回相關財產,各室財產清點后上報總務處備案。
6、學校各部門要加強對學生進行勤儉節約,愛護公物教育,同時充分利用校會、班會、廣播、黑板報等進行檢查評比,大力表揚好人好事,批評不愛護公物的行為,加強學生愛護學校財物的責任感、提高愛護公共財物的自覺性。做到平時有人保管,壞了有人報告,毀了有人賠償,丟了有人查找。
7、身教勝過言教,教師首先要作學生表率。
(1)、離校要關好門、窗、電燈、吊扇。
(2)、各室物品不要任意搬運。
(3)、節約用水用電,提倡“節約為榮,浪費為恥。”風格。
8、校產管理小組要定期對各部門財產使用保管情況進行檢查。
附一:財產賠償制度。
1、教師在失職情況下,損壞遺失物品。根據新舊質量酌情賠償。
2、學生在違紀情況下,損壞公物照價賠償。
3、公物被竊應弄清責任人員,根據具體情況確定賠償。
附二:財產領、借制度。
一、學校公物由總務處統一管理,任何人一律不得私自拿用。
二、教職工因工作、學習和生活需要需暫借用學校財物,須辦借領手續。
1、領用消耗辦公品,必須向保管員辦理登記手續。
2、借用教學用具、儀器、掛圖、參考資料向管理員辦理登記手續,為提高利用率,用后必須及時歸還。管理員對還物品要檢查驗收,如有損壞必須查明原因,酌情處理。
3、因參加各項活動需要服裝、物品等,必須三天前與保管員聯系(除特殊情況外)以便準備所需物品。
4、學校各類校產一般不借校外,如遇特殊情況必須備有書面借據報總務處批準,并收取一定的`押金,方可借用。
信息安全管理制度4
一、前言
文章對企業計算機網絡安全存在的問題進行了介紹,對影響企業計算機網絡系統安全的因素進行了闡述,通過分析,并結合自身實踐經驗和相關理論知識,對加強企業網絡安全管理措施進行了探討。
二、企業計算機網絡安全存在的問題
1.安全意識淡薄
在企業網絡系統中,每一臺計算機的安全性都會影響整個系統的安全性能,網絡安全與每個用戶息息相關。內部員工了解公司的網絡結構、數據存放方式和地點甚至掌握業務系統的密碼。在具有嚴格訪問權限的系統中,使用弱密碼的用戶有可能成為安全系統中的缺陷,甚至有些人隨意改動系統注冊表,使得整個網絡安全系統失效。
2.網絡安全體系不健全
當前很多企業盡管采取了一些安全措施,但安全保護措施較為零散,缺乏整體性與系統性,對于企業網絡信息安全保護缺乏統一的、明確的指導思想,沒有建立一個完善的安全體系,這是引發安全問題的主要源頭。
3.網絡黑客攻擊
黑客肆意妄為,破壞的手段也越來越多樣化。企業的內部資料對于整個企業經營來說相當重要,因為它關系到整個企業的生死存亡。企業存放信息會因網絡黑客攻擊而造成資料的泄密。
4.來自企業外部的感染
來自企業外部的計算機病毒具有傳播性、破壞性、隱蔽性、潛伏性和可觸發性等特點,通過入侵網絡系統和設備,對數據進行破壞,使網絡癱瘓,不能正常運作。網絡蠕蟲由于不需要用戶干預就能觸發,因而其傳播速度要遠遠大于計算機病毒,其對網絡性能產生的影響也更為顯著和嚴重。木馬是指附著在應用程序中或者單獨存在的一些惡意程序,它可以利用網絡遠程控制安裝有服務端程序的主機,實現對主機的控制或者竊取主機上的機密信息。
5.來自企業網絡內部的攻擊
企業防護重點是對外,往往忽視對內部防護的重視。利用企業內部計算機對企業局域網絡進行攻擊,企業局域網絡也會受到嚴重攻擊,當前企業內部攻擊行為大大加強了企業網絡安全的風險。
三、影響企業計算機網絡系統安全的因素
1.病毒攻擊
目前,計算機病毒的制造者大多利用Internet網絡進行傳播,因中小企業防范薄弱管理規范性有待提高,所以他們很大可能要遭到病毒的攻擊。病毒可能會感染大量的機器系統,也可能會大量占用網絡帶寬,阻塞正常流量,如:發送垃圾郵件的病毒,從而影響企業計算機網絡的正常運行。
2.軟件漏洞
任何軟件都有漏洞,這是客觀事實。而同時中小企業在軟件采用上大都以節約為本,不注重也不舍得花銷來進行軟件更新的后期升級服務,以至于非法用戶正好通過這些需要升級的漏洞竊取用戶信息和破壞信息,針對固有的安全漏洞進行攻擊。
3.職員不當操作
中小企業計算機管理人員配置少,監督管理都難以細致,其它職工在信息化系統操作中容易出現工作馬虎,不細心,不按成型的規范操作,不遵守制定的相應規章制度。中小企業中很多職工信息安全意識不強,將自己的生日或工號作為系統口令,或將單位的賬號隨意轉借他人使用,從而造成信息的丟失或篡改。
四、加強企業網絡安全管理措施
1.要加大對計算機網絡與信息安全工作的投入。信息技術進步神速,我國在這一領域同發達國家比,并沒有優勢。因此我國更應加大投入,刻苦攻關,掌握一些關鍵的信息技術,以確保我國在信息安全方面的自主能力。可以毫不夸張地說,今年安全方面的自主能力,將制約我國的綜合國力和國防實力,因此,我國應當像五六十年代發展“兩彈一星”一樣,集中力量,加大投入,迎接信息技術革命的挑戰,保衛國家安全。這一點,我們不能幻想通過進口來解決問題。在信息安全技術方面,發達國家一方面極為重視研究開發,美國政府曾為了改進美國政府的計算機安全系統,投入巨大的資金;另一方面,又嚴格控制信息安全技術的出口。以美國為代表的發達國家,對信息安全產品出口,已作出許多嚴格限制,以維護其在信息技術領域的絕對優勢。
2.關鍵數據采用加密手段。在企業計算機網絡中關于數據安全的隱患無處不在。尤其是一些機密數據庫、商業數據等一定要保證它的安全性,這時一般會采取對數據加密的手段,它是一種保護數據在存儲和傳遞過程中不被竊取或修改的.一種手段,該數據加密系統在使用的過程中需要綜合考慮執行效率與安全性之間的平衡。
3.加強安全管理力度健全管理制度。首先,加強信息安全管理力度應積極采取宏觀管理與重點監控相結合的方式,保證信息化項目的安全性。系統的實施及管理部門應該全面掌握各單位的計算機網絡系統的相關情況,為企業統一管理提供可靠依據。同時,對重點工程實地考察,對信息安全進行檢查,發現問題及時解決。
4.事務管理和故障恢復。事務管理和故障恢復主要是對付系統內發生的自然因素故障,保證數據和事務的一致性和完整性。故障恢復的主要措施是進行日志記錄和數據復制。計算機同其他設備一樣,都可能發生各種各樣的故障,比如電源故障、軟件故障、災害故障以及人為破壞等,這些故障可能會造成數據庫的數據丟失,因此為了保證計算機的安全運行,必須在發生故障時采取必要的措施恢復數據庫,事務管理和故障恢復就是這個作用,它能夠保障數據庫在出現故障時,仍可以把數據庫系統還原到正常狀態。
五、企業信息安全新形勢
網絡信息安全工作始終是通信行業最為關鍵的工作之一,具有長期性、復雜性和艱巨性的特點。20xx年3G及寬帶網絡蓬勃發展,三網融合開始實施操作,云計算和物聯網產業方興未艾,需求的個性化、數字的海量化、業務的復雜化給通信行業網絡信息安全帶來了新的更大的挑戰,行業中企業要進一步提高對網絡信息安全重要性的認識,發展與管理并重,加強部門協調配合,加強網絡基礎管理工作,加強網絡信息安全保障能力建設,特別是要加快網絡信息安全關鍵基礎產業的研發應用和產業化,通過核心技術掌握自主知識產權,加快發展自主可控的信息安全產業,建設新時期通信行業網絡安全、信息安全長城。
從國際國內出現的安全現象出發,應對多種復雜的安全新問題,應該借助于RFID等物聯網新技術,并通過極主動地建立網絡與信息安全的保障體系,技術和管理并重,加強立法建設、政策制訂、技術研究、標準制訂、隊伍建設、人才培養、市場服務、宣傳教育等多方面的工作,通過產業鏈各方的緊密合作共同構造一個全方位多層次的網絡與信息安全環境,來共同改善全球的網絡與信息安全問題。
結束語
隨著科技的發展,一些不法份子和黑客通過計算機網絡竊取企業商業機密的現象越來越多,因此,對于計算機網絡信息安全管理應該予以高度重視,否則可能對企業造成不可預估的損失。信息安全管理的重要性20xx-10-23 16:26 | #2樓
隨著計算機技術的不斷發展,計算機被廣泛地應用于各個領域。在企業中,利用計算機進行管理可以顯著的提高工作效率,使企業管理水平有一個明顯的提高。對于中小企業而言,信息化是中小企業迎接新經濟的挑戰,提高企業運作效率、降低經營管理成本、把握新的商業機會的必由之路。在各類管理信息系統中,信息制作和傳播等都要涉及信息的存儲、傳輸與使用等信息處理問題,而信息處理過程中的信息安全問題尤為突出。對于存儲在計算機中的重要文件、數據庫中的重要數據等信息,一旦丟失、損壞或泄露、不能及時送達,都會給企業造成很大的損失。如果是商業機密信息,給企業造成的損失會更大,甚至會影響到企業的生存和發展。
目前,國內大中型企業由于信息化起步早、資金和技術力量充足、管理制度較為完善,因此信息安全體系成熟度也相對較高,但眾多中小企業由于資金、技術等方面的原因,在信息安全性方面普遍存在著嚴重漏洞,與大型企業、行業用戶相比,它們更容易受到網絡病毒的侵害,損失同樣嚴重。因此構建一個成熟的信息安全管理體系對中小企業尤為重要。
信息安全管理制度5
一、計算機設備管理制度
1、計算機的使用者要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2、非本單位技術人員對我單位的設備、系統等進行維修、維護時,必須由本單位相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經醫院信息部門負責人批準。
3、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現故障時應及時向電腦管理人員,不允許私自處理或找非本單位技求人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
(一)操作代碼(工號)是進入各類應用系統進行業務操作、分級對數據存取進行控制的'代碼。操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統的要求及而設置;
(二)系統管理操作代碼的設置與管理
1、系統管理操作代碼必須經過醫院授權取得。
2、系統管理員負責各項應用系統的環境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;
3、系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作,必須有其上級授杈;
4、系統管理員不得使用他人操作代碼進行業務操作;
5、系統管理員調離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統管理員代碼;
信息安全管理制度6
1.安全管理制度要求
1.1總則:為了切實有效的保證公司信息安全,提高信息系統為公司生產經營的服務能力,特制定交互式信息安全管理制度,設定管理部門及專業管理人員對公司整體信息安全進行管理,以確保網絡與信息安全。
1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件應包括:
a)安全崗位管理制度;
b)系統操作權限管理;
c)安全培訓制度;
d)用戶管理制度;
e)新服務、新功能安全評估;
f)用戶投訴舉報處理;
g)信息發布審核、合法資質查驗和公共信息巡查;
h)個人電子信息安全保護;
i)安全事件的監測、報告和應急處置制度;
j)現行法律、法規、規章、標準和行政審批文件。
1.1.2安全管理制度應經過管理層批準,并向所有員工宣貫
2.機構要求
2.1法律責任
2.1.1互聯網交互式服務提供者應是一個能夠承擔法律責任的組織或個人。
2.1.2互聯網交互式服務提供者從事的信息服務有行政許可的應取得相應許可。 3.人員安全管理
3.1安全崗位管理制度
建立安全崗位管理制度,明確主辦人、主要負責人、安全責任人的職責:崗位管理制度應包括保密管理。
3.2關鍵崗位人員
3.2.1關鍵崗位人員任用之前的背景核查應按照相關法律、法規、道德規范和對應的業務要求來執行,包括:1.個人身份核查:2.個人履歷的核查:
3.學歷、學位、專業資質證明:
4.從事關鍵崗位所必須的能力
3.2.2應與關鍵崗位人員簽訂保密協議。
3.3安全培訓
建立安全培訓制度,定期對所有工作人員進行信息安全培訓,提高全員的信息安全意識,包括:
1.上崗前的培訓;
2.安全制度及其修訂后的培訓;
3.法律、法規的發展保持同步的繼續培訓。
應嚴格規范人員離崗過程:
a)及時終止離崗員工的所有訪問權限;
b)關鍵崗位人員須承諾調離后的保密義務后方可離開;
c)配合公安機關工作的人員變動應通報公安機關。 3.4人員離崗
應嚴格規范人員離崗過程:
a)及時終止離崗員工的所有訪問權限;
b)關鍵崗位人員須承諾調離后的保密義務后方可離開;
c)配合公安機關工作的人員變動應通報公安機關。
4.訪問控制管理
4.1訪問管理制度
建立包括物理的和邏輯的系統訪問權限管理制度。
4.2權限分配
按以下原則根據人員職責分配不同的訪問權限:
a)角色分離,如訪問請求、訪問授權、訪問管理;
b )滿足工作需要的最小權限;
c)未經明確允許,則一律禁止。
4.3特殊權限限制和控制特殊訪問權限的分配和使用:
a)標識出每個系統或程序的特殊權限;
b)按照“按需使用”、“一事一議”的原則分配特殊權限;
c)記錄特殊權限的授權與使用過程;
d)特殊訪問權限的分配需要管理層的批準。
注:特殊權限是系統超級用戶、數據庫管理等系統管理權限。
4.4權限的檢查
定期對訪問權限進行檢查,對特殊訪問權限的授權情況應在更頻繁的時間間隔內進行檢查,如發現不恰當的權限設置,應及時予以調整。
5網絡與主機系統的安全
5.1 網絡與主機系統的安全
應維護使用的網絡與主機系統的安全,包括:
a)實施計算機病毒等惡意代碼的預防、檢測和系統被破壞后的恢復措施;
b)實施7×24h網絡入侵行為的預防、檢測與響應措施;
c)適用時,對重要文件的完整性進行檢測,并具備文件完整性受到破壞后的恢復措施;
d)對系統的脆弱性進行評估,并采取適當的措施處理相關的風險。注:系統脆弱性評估包括采用安全掃描、滲透測試等多種方式。
5.2備份5.2.1
應建立備份策略,有足夠的備份設施,確保必要的信息和軟件在災難或介質故障時可以恢復。
5.2.2 網絡基礎服務(登錄、消息發布等)應具備容災能力。
5.3安全審計
5.3.1應記錄用戶活動、異常情況、故障和安全事件的日志。
5.3.2審計日志內容應包括:
a)用戶注冊相關信息,包括:
1)用戶唯一標識;
2)用戶名稱及修改記錄;
3)身份信息,如姓名、證件類型、證件號碼等;
4 )注冊時間、IP地址及端口號;
5)電子郵箱地址和于機號碼;
6 )用戶備注信息;7 )用戶其他信息。
b )群組、頻道相關信息,包括:
1)創建時間、創建人、創建人IP地址及端口號;
2 )刪除時間、刪除人、刪除人IP地址及端口號;
3 )群組組織結構;
4 )群組成員列表。
c)用戶登錄信息,包括:
1)用戶唯一標識;2 )登錄時間;3 )退出時間;4 ) IP地址及端口號。
d )用戶信息發布日志,包括:1)用戶唯一標識;2 )信息標識;3)信息發布時間;4 ) IP地址及端口號;5 )信息標題或摘要,包括圖片摘要 。
e)用戶行為,包括:1 )進出群組或頻道;2 )修改、刪除所發信息;3 )上傳、下載文件。
5.3.3應確保審計日志內容的可溯源性,即可追溯到真實的用戶ID、網絡地址和協議。電子郵件、短信息、網絡電話、即時消息、網絡聊天等網絡消息服務提供者應能防范偽造、隱匿發送者真實標記的消息的措施;涉及地址轉換技術的服務,如移動上網、網絡代理、內容分發等應審計轉換前后的地址與端口信息;涉及短網址服務的,應審計原始URL與短UR L之間的映射關系。
5.3.4應保護審計日志,保證無法單獨中斷審計進程,防止刪除、修改或覆蓋審計日志。
5.3.5應能夠根據公安機關要求留存具備指定信息訪問日志的留存功能。
審計日志保存周期
a )應永久保留用戶注冊信息、好友列表及歷史變更記錄,永久記錄聊天室(頻道、群組)注冊信息、成員列表以及歷史變更記錄;
b)系統維護日志信息保存12個月以上;
c)應留存用戶日志信息12個月以上;
d )對用戶發布的信息內容保存6個月以上;
e)已下線的系統的日志保存周期也應符合以上規定。
6應用安全
6.1用戶管理
6.1.1向用戶宣傳法律法規,應在用戶注冊時,與用戶簽訂服務協議,告知相關權利義務及需承擔的法律責任。
6.1.2建立用戶管理制度,包括:
a )用戶實名登記真實身份信息,并對用戶真實身份信息進行有效核驗,有校核驗方法可追溯到用戶登記的真實身份,如:1)身份證與姓名實名驗證服務:2)有效的銀行卡:3)合法、有效的數字證書:4)已確認真實身份的網絡服務的注冊用戶:5)經電信運營商接入實名認證的用戶。(如某網站采用已經實名認證的第三方賬號登陸,可認為該網站的用戶已進行有效核驗。)
b )應對用戶注冊的賬號、頭像和備注等信息進行審核,禁止使用違反法律法規和社會道德的內容:
c )建立用戶黑名單制度,對網站自行發現以及公安機關通報的多次、大量發送傳播違法有害信息的用戶納應入黑名單管理。
6.1.3當用戶利用互聯網從事的服務需要行政許可時,應查驗其合法資質,查驗可以通過以下方法進行:a )核對行政許可文件:b )通過行政許可主管部門的公開信息: c )通過行政許可主管部門的驗證電話、驗證平臺。
6.2違法有害信息防范和處置
6.2.1公司采取管理與技術措施,及時發現和停止違法有害信息發布。
6.2.2公司采用人工或自動化方式,對發布的信息逐條審核。
采取技術措施過濾違法有害信息,包括且不限于:a )基于關鍵詞的文字信息屏蔽過濾;b)基于樣本數據特征值的文件屏蔽過濾;c)基于URL的.屏蔽過濾。
6.2.3應采取技術措施對違法有害信息的來源實施控制,防止繼續傳播。
注:違法有害信息來源控制技術措施包括但不限于:封禁特定帳號、禁止新建帳號、禁止分享、禁止留言及回復、控制特定發布來源、控制特定地區或指定IP帳號登陸、禁止客戶端推送、切斷與第三方應用的互聯互通等。
6.2.4公司建立7*24h信息巡查制度,及時發現并處置違法有害信息。
6.2.5建立涉嫌違法犯罪線索、異常情況報告、安全提示和案件調差配合制度,包括:
a)對發現的違法有害信息,立即停止發布傳輸,保留相關證據(包括用戶注冊信息、用戶登錄信息、用戶發布信息等記錄),并向屬地公安機關報告
b)對于煽動非法聚集、策劃恐怖活動、揚言實施個人極端暴力行為等重要情況或重大緊急事件立即向屬地公安機關報告,同時配合公安機關做好調查取證工作
6.2.6與公安機關建立7*24h違法有害信息快速處置工作機制,有明確URL的單條違法有害信息和特定文本、圖片、視頻、鏈接等信息的源頭及分享中的任何一個環節應能再5min之內刪除,相關的屏蔽過濾措施應在10min內生效。 6.3破壞性程序防范
6.3.1實施破壞性程序的發現和停止發布措施、并保留發現的破壞性程序的相關證據。
6.3.2對軟件下載服務提供者(包括應用軟件商店),檢查用戶發布的軟件是否是計算機病毒等惡意代碼。
7個人電子信息保護
7.1.1制定明確、清楚的個人電子信息處置規則,并且在顯著位置予以公示。在用戶注冊時,在與用戶簽訂服務協議中明示收集與使用個人電子信息的目的、范圍與方式。
7.1.2湖南凱美醫療網站僅收集為實現正當商業目的和提供網絡服務所必需的個人信息;收集個人電子信息時,取得用戶的明確授權同意;公司在姜個人電子信息交給第三方處理時,處理方符合本制度標準的要求,并取得用戶明確授權同意;法律、行政法規另有規定的,從其規定。
7.1.3公司在修改個人電子信息處理時,應告知用戶,并取得其同意。
7.2技術措施
公司建立覆蓋個人電子信息處理的各個環節的安全保護制度和技術措施,防止個人電子信息泄露、損毀、丟失,包括:
a )采用加密方式保存用戶密碼等重要信息
b )審計內部員工對涉及個人電子信息的所有操作,并對審計進行分析,預防內部員工故意泄露
c )審計個人電子信息上載、存儲或傳輸,作為信息泄露,毀損,丟失的查詢依據
d )建立程序來控制對涉及個人電子信息的系統和服務的訪問權的分配。這些程序涵蓋用戶訪問生存周期內的各個階段,從新用戶初始注冊到不再需要訪問信息系統和服務的用戶的最終撤銷
e )系統的安全保障技術措施覆蓋個人電子信息處理的各個環節,防止網絡違法犯罪活動竊取信息,降低個人電子信息泄露的風險
7.3個人信息泄露事件的處理
a)當發現個人電子信息泄露時間后,應:
b )立即采取補救措施,防止信息繼續泄露
c )24小時內告知用戶,根據用戶初始注冊信息重新激活賬戶,避免造成更大的損失立即告屬地公安機關
8安全事件管理
8.1安全時間管理制度
8.1.1建立安全事件的監測、報告和應急處置制度,確保快速有效和有序地響應安全事件.
8.1.2安全事件包括違法有害信息、危害計算機信息系統安全的異常情況及突發公共事件。
8.2應急預案
制定安全事件應急處置預案,向屬地公安機關寶貝,并定期開展應急演練。
8.3突發公共事件處理
突發公共事件分為四級:I級(特別重大)、II級(重大)、III級(較大)、IV級(一般),互聯網交互式服務提供者應建立相應處置機制,當突發公共事件發生后,投入相應的人力與技術措施開展處置工作:
a)I級:應投入安全管理等部門80%甚至全部人力開展處置工作;
b)II級:應投入安全管理等部門50% -80%的人力開展處置工作;
c)III級:應投入安全管理等部門30%-50%的人力開展處置工作;
d)IV級:應投入安全管理等部門30%的人力開展處置工作。
8.4技術接口
公司網站所設技術接口為公安機關提供的符合國家及公共安全行業標準的技術接口,能確保實時,有效地提供相關證據。
信息安全管理制度7
一、總則
為加強公司各項信息安全管理,讓每個人都能充分利用計算機,提高工作效率,特制定本系統。
二 、計算機管理要求
1 .信息技術管理員負責管理公司的所有計算機。各部門應將計算機負責人名單上報給信息技術管理員,由信息技術管理員填寫計算機IP地址分配表進行歸檔管理。
如有變更,電腦負責人應在一周內向信息技術管理員申請備案。
2.公司的所有計算機應由各部門指定的專門人員使用。每臺計算機的用戶應被指定為計算機的負責人。如果其他人要求使用計算機(不包括信息技術管理員),應獲得計算機負責人的同意。嚴禁讓外人使用工作計算機。由問題引起的所有責任應由計算機負責人承擔。
3.未經信息技術管理員批準,任何人不得拆卸或更換計算機設備。
如果計算機出現故障,計算機負責人應及時向信息技術管理員報告。it管理員應找出故障原因并提出糾正措施。如因個人原因,電腦負責人將受到處罰。
4.日常維護內容a .計算機表面應保持清潔b .計算機硬盤應定期清理,以保持清潔度、完整性;
c .工作后不使用時,應關閉主機電源。
5.計算機的IP地址和密碼由IT管理員分配給每個部門,未經授權不得更改。
計算機系統的特殊數據(軟件磁盤、系統磁盤、驅動磁盤)應由專人保管,不得帶出公司或由個人隨意存放。
6.未經許可,不得以非工作原因將公司分發的計算機帶走或借給他人。由此造成的任何損失或損害應得到相應的`賠償。禁止計算機用戶格式化硬盤。
7.計算機內部呼叫A .信息技術管理員負責根據需要呼叫公司內的計算機,并根據需要組織計算機的遷移或交換。
該計算機在公司內部調用。信息技術管理員應記錄通話內容。通話記錄單經副總經理簽字批準后,提交給信息技術管理員備案。
8.計算機報廢A.計算機報廢,由用戶部門提出,信息技術管理員根據計算機使用、升級情況,組織鑒定,同意報廢處理,報部門經理批準,按固定資產管理規定到財務部辦理報廢手續。
B.廢棄的計算機殘留物將由信息技術管理員回收,并由組織人員一次性處理。
C.計算機報廢條件1)主要部件嚴重損壞,無升級和維護價值;
2)修理或改造成本超過或接近相同效率值的設備。
三、環境管理
1.使用計算機的環境應防塵、防潮、抗干擾和安全接地。
2.保持計算機周圍的環境盡可能干凈,不要在計算機周圍放置影響使用或清潔的物品。
3.服務器機房應干凈、整潔、物品應擺放整齊;不稱職的維修人員不得擅自進入。
四、軟件管理和保護
1.職責A .負責軟件開發、購買和存儲的IT管理員、安裝、維護、刪除和管理。
負責計算機的人負責軟件的使用和日常維護。
2.使用管理A.計算機系統軟件要求信息技術管理員統一安裝正版視窗專業版、辦公通用辦公軟件安裝正版辦公專業版軟件包、正版企業資源規劃管理系統、制圖軟件安裝正版計算機輔助設計專業版、防病毒軟件安裝安全防病毒軟件包、郵件軟件安裝閃電郵件以及自行開發的各種正版和便攜式應用程序。
未經允許,禁止下載或安裝軟件。如果需要在工作中安裝或刪除軟件,應向信息技術管理員提交申請。檢驗后符合要求的軟件應由信息技術管理員安裝或刪除,或在信息技術管理員的監督下安裝或刪除。
C.計算機負責人應管理計算機操作系統或軟件的用戶名、作業號、密碼。
如果你改變了工作崗位,你應該通知信息技術管理部門成員改變相關權限。
不要盜用他人的用戶名和密碼登錄計算機,或更改、銷毀他人的文件和資料,并做好局域網上共享文件夾的密碼保護工作。
D.計算機負責人應及時備份業務相關軟件(刻錄光盤)的應用數據,防止因機器故障或誤刪造成文件丟失。
E.如果在使用計算機軟件過程中發現任何異常或錯誤代碼,計算機負責人應及時報告給信息技術管理員進行處理。
3.升級、保護A.如果操作系統、軟件需要更新和版本升級,信息技術管理員將負責升級和安裝、購買等。
B.U盤、軟盤在使用前必須經過殺毒軟件掃描和消毒,沒有病毒后再使用。
C.信息技術管理員協助計算機負責人檢測和清除病毒、特洛伊木馬程序,要求定期更新防病毒軟件。
五、硬件維護
1 .要求一個.信息技術管理人員負責計算機或相關計算機設備的維護。
B.拆卸計算機時,硬件維護人員必須采取必要的防靜電措施。
C.維護硬件的人員必須在操作完成后或準備離開時恢復拆卸的設備。
D.對于關鍵計算機設備,應提供必要的電源切斷、繼電保護電源。
E .信息技術管理部門人員每月根據設備說明書進行一次日常維護。
2.維護A.計算機使用、清潔和維護工作,計算機負責人; B .信息技術管理員必須經常檢查計算機和外圍設備的狀態,以便及時發現和解決問題。
六、網絡管理
A.禁止瀏覽或登錄反動、色情、邪教和其他未知的非法網站、瀏覽非法信息和使用電子郵件收發有關上述內容的郵件;不要通過互聯網或光盤下載、安裝和傳播病毒和黑客程序。
B.未經許可,禁止將公司的受控文件和數據上傳至網絡并復制和傳輸。
七 、維護流程
當計算機出現故障時,應立即停止運行,并向公司的信息技術管理員報告,填寫公司的計算機維護記錄表;信息技術管理員負責維護。
八、獎罰措施
電腦設備是我們工作中的重要工具。
因此,信息技術管理員將把計算機管理納入所有計算機負責人的績效評估范圍,并嚴格執行。
本制度自發布之日起,1.信息技術管理人員發現有下列行為之一的,有權根據實際情況對當事人及其直接領導進行處罰和責任追究,情節嚴重的,由上級部門領導處理。
A.未經授權安裝和使用未經授權的軟件包括游戲、電影,每個軟件罰款50元。
B.如果電腦有密碼功能但不使用,每次罰款10元。
C.如果下班后電腦沒有退出系統或關閉顯示器,每次罰款10元。
D.擅自使用他人電腦或外設,造成不良影響的,每次罰款50元。
E.瀏覽、登錄反動、色情、邪教、傳播非法郵件等未知非法網站,每次罰款100元。
F.未經信息技術管理部門許可或批準,擅自更改計算機的IP地址,每次罰款10元。
G.如果存在受控文件和數據的副本,并且故意刪除共享數據軟件和計算機數據,將根據損失情況進行處罰。
2.如果發現由于非法操作、儲存不當和未經授權的安裝造成硬件損壞或丟失、使用硬件和電氣設備,責任人應賠償硬件價值的所有費用。
九、附件
1.這個系統是公司的計算機管理系統,要求每一個計算機經理都遵守這個系統。
2.信息技術管理員負責匯編和修訂該系統。
3.本制度經公司總經理批準后實施。
準備/日期信息技術管理員審核/日期批準/日期第四條信息安全管理體系XXX公司I 、信息安全指南確保信息安全,創造用戶價值,有效實施安全管理,積極防范風險,改進控制措施,信息安全,人人有責,持續提高客戶滿意度。
信息安全管理制度8
一、為了處理工作中涉及的辦公秘密和業務秘密信息,特制定計算機信息系統安全保密制度。
二、信息科、機要科負責指導市政府辦公室涉密人員的保密技術培訓,落實技術防范措施。
三、涉密信息不得在與國際網絡的計算機系統中存儲,處理和傳輸。
四、凡上網的信息,上網前必須進行審查,進行登記,“誰上網,誰負責”,確保國家機密不上網。
五、如在網上發現反動、黃色的宣傳和出版物,要保護好現場,及時報向市委保密局匯報,依據有關規定處理;如發現泄露國家機密的'情況,要及時采取措施,對違反規定造成后果的,依據有關規定進行處理。
六、加強個人主頁管理,對于在個人主頁中張貼,傳播有害信息的責任人要依法處理,并刪除個人主頁。
七、發生重大突發事件期間,各涉密科室要加強網絡監控,及時、果斷地處理網上突發事件。
信息安全管理制度9
校園網信息發布實行統一管理、分層負責制。網絡中心對學校主頁信息進行管理,各處室的主要負責人負責對本部門的上網資源和計算機系統進行管理。
一、網管中心負責全校的網絡信息和保密工作,定期對網絡用戶進行有關保密和網絡安全教育。
二、對外信息發布。各處室可以申請網絡域名和ftp站點(見附件7),自行管理各部門網站信息發布。需要在學校首頁上發布的信息,需要填寫“網上信息發布申請表”,審查后交由網管中心上網發布。(網上信息發布申請表見附件8)
三、信息的閱覽與查詢。不得查閱、復制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的信息。校園網工作人員和用戶如在網絡上發現有礙社會治安和不健康的.信息,有義務及時上報網絡管理人員,做好備份并自覺銷毀。
四、違反本條例規定,有下列行為之一者,校網絡中心可提出警告直至停止其使用網絡,情節嚴重者,提交學校行政部門或有關部門處理。
1.查閱、復制或傳播下列信息者:.煽動分裂國家、破壞國家統一和民族團結、推翻社會主義制度;煽動抗拒、破壞憲法和國家法律、行政法規的實施;捏造或者歪曲事實、故意散布謠言,擾亂社會秩序公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人宣揚封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。
2.破壞、盜用計算機網絡中的信息資源和危害計算機網絡安全活動。
3.盜用他人帳號者。
4.私自轉借、轉讓用戶帳號造成危害者。
5.故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序者。
6.不按國家和學院有關規定擅自接納網絡用戶者。
7.網絡中心,屬我校園網絡重地,未經許可不得進入。
信息安全管理制度10
一、引言
隨著信息技術的高速發展和廣泛應用,企業面臨越來越多的信息安全風險。信息安全管理制度是保障企業信息安全的基礎性工作,對于確保企業信息資產的機密性、完整性和可用性至關重要。本文旨在提出一套完善的信息安全管理制度,確保企業在各個方面都能夠有效地保護信息安全。
二、信息安全政策制定
1. 信息安全政策的目標與原則
(1)確保信息安全:信息安全政策的最終目標是為了保護企業的核心信息資產,確保其機密性、完整性和可用性。
(2)全員參與:信息安全是全員責任,每個員工都要對企業信息安全負責。
(3)合規要求:信息安全政策要與國家法律法規以及相關行業標準相一致,并能滿足監管機構的審計要求。
2. 信息安全政策的制定流程
(1)需求調研:對企業現有信息安全狀況進行調研,分析需求和問題。
(2)制定草案:根據調研結果和需求分析,制定信息安全政策草案。
(3)征求意見:將信息安全政策草案發送給內部各部門和相關人員,征求意見。
(4)修訂和定稿:根據意見修訂、完善信息安全政策,最終確定。
三、信息安全組織架構與職責劃分
1. 信息安全部門設立
(1)信息安全部門的職責:負責組織和協調企業的信息安全管理工作,負責信息安全政策制定和執行,做好信息安全風險評估和應對工作。
(2)人員配備:信息安全部門應配備專業人員,包括信息安全經理、信息安全管理員、信息安全技術專家等。
2. 職責劃分
(1)信息安全經理:負責信息安全政策的制定和管理、安全事件的響應與處置。
(2)信息安全管理員:負責信息系統的安全運維和管理。
(3)信息安全技術專家:負責信息安全技術方案的設計和實施。
四、信息安全管理流程
1. 風險評估與管理
(1)風險評估的重要性:對企業現有信息系統、網絡設備和業務流程進行風險評估,及時發現潛在的信息安全風險。
(2)風險評估的步驟:制定風險評估計劃、進行風險識別和分析、制定風險評估報告。
2. 安全事件的監測與響應
(1)安全事件的'監測:建立監測系統,實時監測和分析網絡流量和日志,發現異常則及時進行響應。
(2)安全事件的響應:及時采取相應措施,恢復業務、調查事件原因、修復漏洞和防范措施。
3. 安全培訓與意識提升
(1)培訓計劃的制定:制定信息安全培訓計劃,包括定期培訓和專項培訓。
(2)員工安全意識:提高員工的信息安全意識,加強對社交工程和釣魚等攻擊的防范意識,保護企業信息資產。
五、信息安全管理制度的執行與監控
1. 信息安全檢查
(1)定期檢查:定期對企業的信息系統、網絡設備和業務流程進行安全檢查,發現問題及時解決。
(2)隨機抽查:對特定的信息系統、網絡設備和業務流程進行隨機抽查,發現問題則進行糾正和改進。
2. 審計與審查
(1)內部審計:定期進行內部審計,評估信息系統和網絡設備的安全性和合規性。
(2)外部審查:委托第三方機構進行外部審查,評估企業信息安全管理制度的有效性和合規性。
3. 事件記錄與報告
(1)事件記錄:對所有的安全事件進行記錄,包括事件的發生時間、類型、等級和后續處理情況。
(2)報告:定期向上級領導和相關部門報告信息安全事件的統計情況,并提出改進措施。 六、信息安全管理制度的改進
1. 改進機制
(1)內部反饋:鼓勵員工提出改進建議和意見,并及時反饋。
(2)持續改進:對信息安全管理制度進行持續改進和優化,及時調整和修訂。
2. 績效評估與考核
(1)績效評估:對信息安全管理的執行情況進行定期評估,形成評估報告。
(2)考核獎懲:根據評估結果,對信息安全管理執行情況進行獎懲,激勵和約束。
七、總結
信息安全管理制度是企業保護信息資產的重要手段,對于確保企業信息安全至關重要。本文提出了一套完善的信息安全管理制度需求,涵蓋了信息安全政策制定、信息安全組織架構、信息安全管理流程、信息安全管理制度的執行與監控等方面,希望可以對企業信息安全工作的開展提供參考。同時也需要企業根據自身的實際情況進行適度調整和完善,確保制度的可行性和有效性。
信息安全管理制度11
平安生產是企業的頭等大事,必需堅持“平安第一,預防為主”的方針和群防群治制度,仔細實行安全管理制度,切實加強安全管理,保證職工在生產過程中的平安與健康。依據國家和省有關法規、規定和文件,制定本企業信息安全管理制度。
一、計算機設備安全管理制度
計算機不同于其他辦公設備,其好用性、嚴密性、操作技術性強,含量高、部件易受損;特殊是聯網計算機,開放性程度比較高,電腦內部易受外界的偷窺、攻擊和病毒感染。為確保計算機軟、硬件及網絡的正常運用,特制定本制度。
1、公司內全部計算機歸網絡部統一管理,配備計算機的員工只負責運用操作;
2、計算機管理涉及的范圍:
2.1全部硬件(包括外接設備)及網絡聯接線路;
2.2計算機及網絡故障的解除;
2.3計算機及網絡的維護與修理;
2.4操作系統的管理;
3、公司內全部計算機運用人員均為計算機操作員;
4、網絡維護部負責對公司內全部計算機進行定期檢查,一般每兩月進行一次;
5、計算機的運用部門要保持清潔、平安、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備平安的物品。
6、非本單位技術人員對我單位的設備、系統等進行修理、維護時,必需由本單位相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外修理,須經有關部門負責人批準。
7、嚴格遵守計算機設備運用、開機、關機等平安操作規程和正確的運用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現故障時應剛好向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術人員進行修理及操作。
二、操作員安全管理制度
1、計算機原則上由專人負責操作維護,不得串用設備。下班后必需按程序關閉主機和其他設備,切斷電源。
2、為保證計算機信息安全,必需為計算機設置密碼。
3、計算機操作員除運用操作計算機外,不允許有以下行為:
3.1硬件設備出現故障擅自拆開主機機箱蓋板;
3.2更換計算機配件(如鼠標、鍵盤、耳麥);如有向網絡管理員寫設備申請單審批。
3.3刪除計算機操作系統及公司指定的軟件;
3.4運用帶病毒的計算機軟件;
3.5讓外來人員進行有損于計算機的技術性操作;
4、不得運用來路不明或未經殺毒的盤片。計算機操作員定期對計算機進行殺毒。如發覺計算機有病毒時,應剛好清除,清除不了的病毒,要剛好上報。
5、個人的公司重要文檔、資料和數據保存時必需將資料儲存在除操作系統外的其它磁盤空間,嚴禁將重要文件存放于桌面或C盤下。
6、工作時間內嚴禁工作人員在計算機上進行與工作無關的操作,不準上網與工作無關的閑聊、玩電腦嬉戲、看影視、聽音樂,迅雷下載等。
7、電腦及網絡設備所在環境應保持清潔、衛生、通風,留意防塵、防潮、防火。
8、公司全部計算機運用者,不得破壞網管員對計算機的平安設置。包括用戶運用權限。
9、除服務器外,其他全部計算機下班后必需關機并切斷電源;
10、計算機運用者離職時必需由網絡管理員確認其計算機硬件設備完好、移動存儲設備歸還、信息系統管理帳戶密碼和資料未破壞、個人帳戶密碼清除后方可辦理離職手續。
11、如工作人員不按規定操作,造成不良后果的,將按有關規定,由操作者擔當相應責任,并追究科室負責人的有關責任。
12、操作員設置與管理
(1)網絡管理員管理操作權限必需經過公司領導授權取得;依據不同部門的'要求及崗位職責而設置;
(2)網絡管理員負責故障復原等管理及維護,必需有其上級授權;不得運用他人操作代碼進行業務操作;
三、密碼與權限安全管理制度
1、密碼設置應具有平安性、保密性,不能運用簡潔的代碼和標記。密碼是愛護系統和數據平安的限制代碼,也是愛護用戶自身權益的限制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、依次、規律數字等簡單揣測的數字和字符串;
2、密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發覺或懷疑密碼遺失或泄漏應馬上修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。
3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參加系統開發和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特別狀況須要啟用封存的密碼,必需經過相關部門負責人同意,由密碼運用人員向密碼管理人員索取,運用完畢后,須馬上更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4、系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和運用管理制度。
5、有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼馬上修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數據安全管理制度
1、存放備份數據的介質必需具有明確的標識。備份數據必需異地存放。
2、留意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸平安和保密管理,保證存儲介質的物理平安。
3、任何非應用性業務數據的運用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必需嚴格根據程序進行逐級審批,以保證備份數據平安完整。
4、數據復原前,必需對原環境的數據進行備份,防止有用數據的丟失。數據復原過程中,出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據復原后,必需進行驗證、確認,確保數據復原的完整性和可用性。
5、數據清理前必需對數據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時運用。數據清理的實施應避開業務高峰期,避開對聯機業務運行造成影響。
6、須要長期保存的數據,數據管理部門需與相關部門制定轉存,依據轉存和查詢運用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、運用方法保證數據的完整性和可用性。
7、非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行修理、維護時,必需由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外修理,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備修理人員應對設備進行驗收、病毒檢測。
8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除,并妥當處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。
9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,常常進行計算機病毒檢查,發覺病毒剛好清除。
10、營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準運用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
五、網絡管理
1、網絡系統屬于公司無形資產,公司有權限制上網行為,依據工作須要限制各部門的上網行為。
2、公司網絡管理員對計算機IP地址統一安排、登記、管理,嚴禁私自更改IP地址。
3、公司員工必需自覺遵守企業的有關保密法規,嚴禁利用網絡有意或無意泄漏公司的涉密文件、資料和數據。不得非法復制、轉移和破壞公司的文件、資料和數據。
4、實行“絕密”文件、涉秘件與計算機網絡肯定隔離,不得在計算機網絡中輸入、打印、復制“絕密”文件和有關涉秘件。
5、網絡維護部負責文字工作的計算操作人員必需遵守有關的保密制度,對保密的文件資料進行加密存放,不得上網共享。
六、附則
1、本制度由網絡部負責說明。
2、本制度由總經理批準后生效,自頒布之日起執行。
信息安全管理制度12
第一節 總則
1、為加強單位信息技術外包服務的安全管理,保證單位信息系統運行環境的穩定,特制定本制度。
2、本制度所稱信息技術外包服務,是指單位以簽訂合同的方式,委托承擔信息技術服務且非本單位所屬的專業機構提供的信息技術服務,主要包括信息技術咨詢服務、運行維護服務、技術培訓及其它相關信息化建設服務等。
3、安全管理是以安全為目的,進行有關安全工作的方針、決策、計劃、組織、指揮、協調、控制等職能,合理有效地使用人力、財力、物力、時間和信息,為達到預定的安全防范而進行的各種活動的總和,稱為安全管理。
4、外包服務安全管理遵循關于安全的所有商業準則及適當的外部法律、法規。
第二節 外包服務范圍
5、外包服務包括信息技術咨詢服務、運行維護服務、技術培訓等。
6、咨詢服務:
6.1根據單位的信息化建設總體部署,協助單位制定切實可行的技術實施方案。
6.2 對單位現有的信息技術基礎架構、設備運行狀態和應用情況進行
診斷和評估,提出合理化的解決方案。
6.3 根據單位的實際情況提出備份方案和應急方案。
6.4 其它信息技術咨詢服務。
7、運行維護服務:
7.1 軟硬件設備安裝、升級服務。
7.2硬件設備的維修和保養。
7.3 根據單位業務變化,提供應用系統功能性的需求解決方案及執行服務。
7.4系統定期巡檢和整體性能評估。
7.5 日常業務數據問題的處理服務
。 7.6 其它運行維護服務。
8、技術培訓:根據單位的實際情況,提供相關的技術培訓。
第三節 外包服務安全管理
9、外包服務安全管理應按照“安全第一、預防為主”的原則,采取科學有效的安全管理措施,應用確保信息安全的技術手段,建立權責明確、覆蓋信息化全過程的崗位責任制,對信息化全過程實行嚴格監督和管理,確保信息安全。
10、 成立由分管領導同志信息化外包管理組織,明確信息化管理的部門、人員及其職責。
11、建立信息建設安全保密制度,與外包服務方簽訂安全保密協議或合同,明確符合安全管理及其它相關制度的`要求。并對服務人員進行安全保密教育。
12、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗收與交接、存儲介質管理等操作規程或規章制度。
13、外包服務方的人員素質、技術與管理水平能夠滿足擬承擔項目的要求,進行相應的安全資質管理。
14、信息中心配備專人負責安全保密工作,負責日常信息安全監督、檢查、指導工作。對服務方提供的服務進行安全性監督與評估,采取安全措施對訪問實施控制,出現問題應遵照合同規定及時處理和報告,確保其提供的服務符合單位的內部控制要求。
15、對外包服務的業務應用系統運行的安全狀況應定期進行評估,當出現重大安全問題或隱患時應進行重新評估,提出改進意見,直至停止外包服務。
16、使用外包服務方設備的,對其進行必要的安全檢查。
17、在重要安全區域,對外部服務方的每次訪問進行風險控制;必要時應外部服務方的訪問進行限制。
第四節 附則
18、本制度由信息中心負責解釋。
19、本制度自發布之日起生效執行。
信息安全管理制度13
根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例(國務院)》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定(國務院)》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法(公安部)》等規定,常武醫院將認真開展網絡與信息安全工作,明確安全責任,建立健全的管理制度,落實技術防范措施,保證必要的經費和條件,對一切不良、有毒、違法等信息進行過濾、對用戶信息進行保密,確保網絡信息和用戶信息的安全。
一、網站安全保障措施
1、網站服務器和其他計算機之間設置防火墻,拒絕外來惡意程序的攻擊,保障網站正常運行。
2、在網站的服務器及工作站上安裝相應的防病毒軟件,對計算機病毒、有害電子郵件有效防范,防止有害信息對網站系統的干擾和破壞。
3、做好訪問日志的留存。網站具有保存三個月以上的系統運行日志和用戶使用日志記錄功能,內容包括IP地址及使用情況,主頁維護者、對應的IP地址情況等。
4、交互式欄目具備有IP地址、身份登記和識別確認功能,對非法貼子或留言能做到及時刪除并根據需要將重要信息向相關部門匯報。
5、網站信息服務系統建立多種備份機制,一旦主系統遇到故障或受到攻擊導致不能正常運行,可以在最短的時間內替換主系統提供服務。
6、關閉網站系統中暫不使用的服務功能及相關端口,并及時修復系統漏洞,定期查殺病毒。
7、服務器平時處于鎖定狀態,并保管好登錄密碼;后臺管理界面設置超級用戶名、密碼和驗證碼并綁定IP,以防他人非法登陸。
8、網站提供集中管理、多級審核的管理模式,針對不同的應用系統、終端、操作人員,由網站系統管理員設置共享數據庫信息的訪問權限,并設置相應的密碼及口令。
9、不同的操作人員設定不同的用戶名和操作口令,且定期更換操作口令,嚴禁操作人員泄漏自己的口令;對操作人員的.權限嚴格按照崗位職責設定,并由網站系統管理員定期檢查操作人員的操作記錄。
二、信息安全保密管理制度
1、充分發揮和有效利用常武醫院醫療信息資源,保障常武醫院門戶網站的正常運行,對網絡信息進行及時、有效、規范的管理。
2、在常武醫院門戶網站服務器上提供的信息,不得危害國家安全、泄露國家秘密;不得有害社會穩定、治安和有傷風化。
3、本院各部門及信息采集人員對所提供信息的真實性、合法性負責并承擔發布信息引起的任何法律責任;
4、各部門指定專人擔任信息管理員,負責本網站信息發布工作,不允許用戶將其帳號、密碼轉讓或借予他人使用;因密碼泄密給本網站以及本院帶來的不利影響由泄密人承擔全部責任,并追究該部門負責人的管理責任;
5、不得將任何內部資料、機密資料、涉及他人隱私資料或侵犯任何人的專利、商標、著作權、商業秘密或其他專屬權利之內容加以上載、張貼。
6、所有信息及時備份,并按規定將系統運行日志和用戶使用日志記錄保存3月以上且未經審核不得刪除;網站管理員不得隨意篡改后臺操作記錄;
7、嚴格遵循部門負責制的原則,明確責任人的職責,細化工作流程,網站相關信息按照編輯上傳→初審→終審通過的審核程序發布,切實保障網絡信息的有效性、真實性、合法性;
8、遵守對網站服務信息監視、保存、清除和備份的制度,經常開展網絡有害信息的排查清理工作,對涉嫌違法犯罪的信息及時報告并協助公安機關查處。
三、用戶信息安全管理制度
常武醫院門戶網站為充分保護用戶的個人隱私、保障用戶信息安全,特制訂用戶信息安全管理制度。
1、定期對相關人員進行網絡信息安全培訓并進行考核,使網站相關管理人員充分認識到網絡安全的重要性,嚴格遵守相應規章制度。
2、尊重并保護用戶的個人隱私,除了在與用戶簽署的隱私保護協議和網站服務條款以及其他公布的準則規定的情況下,未經用戶授權不隨意公布和泄露用戶個人身份信息。
3、對用戶的個人信息嚴格保密,并承諾未經用戶授權,不得編輯或透露其個人信息及保存在本網站中的非公開內容,但下列情況除外:
① 違反相關法律法規或本網站服務協議規定;
② 按照主管部門的要求,有必要向相關法律部門提供備案的內容;
③ 因維護社會個體和公眾的權利、財產或人身安全的需要;
④ 被侵害的第三人提出合法的權利主張;
⑤ 為維護用戶及社會公共利益、本網站的合法權益的需要;
⑥ 事先獲得用戶的明確授權或其它符合需要公開的相關要求。
4、用戶應當嚴格遵守網站用戶帳號使用登記和操作權限管理制度,并對自己的用戶賬號、密碼妥善保管,定期或不定期修改登錄密碼,嚴格保密,嚴禁向他人泄露。
5、每個用戶都要對其帳號中的所有活動和事件負全責。用戶可隨時改變用戶的密碼和圖標,也可以結束舊的帳號而重新申請注冊一個新帳號。用戶同意若發現任何非法使用用戶帳號或安全漏洞的情況,有義務立即通告本網站。
6、如用戶不慎泄露登陸賬號和密碼,應當及時與網站管理員聯系,請求管理員及時鎖定用戶的操作權限,防止他人非法操作;在用戶提供有效身份證明和有效憑據并審查核實后,重新設定密碼恢復正常使用。
常武醫院將嚴格執行本規章制度,并形成規范化管理,并成立由單位負責人、其他部門負責人、信息管理主要技術人員組成的網絡信息安全小組,并確定至少兩名安全負責人作為突發事件處理的直接責任人。
信息安全管理制度14
1.總則
1.1目的:
為加強公司作風建設,宣傳廉潔文化,預防利用職務及職權謀取不正當利益。同時做好公司信息的安全和保密工作,使公司所擁有的信息在經營活動中充分利用,保護公司的利益不受侵害,樹立健康積極的企業文化形象,特制定本管理制度。
1.2適用范圍:
本制度適用于公司所有在職員工。
1.3定義:
廉潔:清白高潔,不貪污,從不使用公家的錢來養活自己(不貪污),就是指人生光明磊落的態度和誠信,正直的風氣。
信息安全:信息系統(包括硬件、軟件、數據、人、物理環境及其基礎設施)受到保護,不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露,系統連續可靠正常地運行。
業務單位:與公司有一切業務(含但不限于供貨、施工、促銷合作等關系)往來或聯系的單位或個人。
1.4職責權限
3.1總經辦負責廉潔文化建設方向的指引,對公司的信息安全管理具有監督和最后裁決權。
3.2監察部負責監督和執行廉潔與信息安全管理規定,接受全體員工的舉報和監督,對舉報和違規情況進行調查核實。
3.3行政部負責廉潔文化和信息安全意識的宣傳和教育,接收和申報處理公司員工收受和外部財物。
3.4信息部負責公司所有文件資料的分類存檔和保存,對電子存檔資料進行定期整理和備份,并做好文件防盜和密碼保護工作。
3.5各部門:具有共同維護公司廉潔文化建設和信息保密工作的權利,都有保守公司秘密的義務,對公司廉潔和信息安全管理規定具有監督和舉報權。
2.主要內容:
2.1廉潔自律規定
2.1.1不準收受任何業務單位的個人現金、購物卡券、有價證券和支付憑證。
2.1.2因各種原因未能拒收業務單位的,必須及時向公司行政部申報統一處理。具體需申報的情況如下:
業務單位不回收的樣品和商品贈品;
業務單位節假日饋贈的禮品、禮籃等;
業務單位贈送的其他具有實際價值實物、活動等。
業務單位組織的集體考察、學習、旅游等外出活動;
業務單位贈送的無法拒絕的各類現金、購物卡券、有價證券和支付憑證;
2.1.3不準向業務單位及其個人借貸錢物。
2.1.4不準在各業務單位報銷應由個人支付的有關票據。
2.1.5不借業務辦理之機,對各業務單位吃、卡、拿、要。
4.1.6禁止利用職權和職務上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。
2.1.7工作中不弄虛作假,按規定收集整理好各類基礎資料,不做假帳或帳外賬。
2.1.8不準用公款支付個人名義的宴請。公關或業務接待必須經總經辦批準后在合理的范圍內進行。
2.1.9不準接受可能對商品和設備供應價格、工程施工價格的業務合作行為產生影響的錢、物饋贈和宴請。
2.1.10不準為謀取不正當的利益,在經濟往來中違反有關規定,以各種名義收取回扣、中介費、手續費等歸個人所有。
2.1.11不借出差、考察、學習之機利用公款進行旅游娛樂活動,或接受可能影響公正辦理業務的宴請、禮品饋贈或其他服務。
2.1.12嚴禁以虛報、謊報等手段獲取榮譽;以虛報、謊報等手段獲取的榮譽、職稱及其他利益予以取消或者糾正。
2.2信息安全
2.2.1公開信息:公司已對外公開發布的信息,如公司宣傳冊、產品或公司介紹視頻等。
2.2.2保密信息:公司僅允許在一定范圍內發布的信息,一旦泄露,將可能給公司或相關方造成不良影響。比如公司投資計劃等。
2.2.3根據信息價值、影響及發放范圍的不同,公司將保密信息劃分為絕密、機密、秘密、內部公開四個級別。
絕密信息:關系公司前途和命運的公司最重要、最敏感的信息,對公司根本利益有著決定性影響的.保密信息,如:公司訂單,重大投資決議等。
機密信息:公司重要秘密,一旦泄露將使公司利益受到嚴重損害的保密信息如:未發布的任命文件,公司財務分析報告等文件。
秘密信息:公司一般性信息,但一旦泄露會使公司利益受到損害的保密信息,如:人事檔案,供應商選擇評估標準等文件。
內部公開:僅在公司內部公開或僅在公司某一個部門內公開,對外泄露可能會使公司利益造成損害的保密信息的保密信息,如:年度培訓計劃,員工手冊,各種規章制度等。
2.2.4公司保密信息包括但不限于以下內容:
公司經營發展決策中的秘密事項;
專有技術,專利技術、技術圖紙;
生產細則、工程BOM、SOP及治具資料;
人事決策中的秘密事項;
重要的合同、客戶和合作渠道;
招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
財務信息,公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號;
董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
2.2.5除公司已經正式對外公開發布的信息外,任何單位和個人不得從事以下活動:
利用信息網絡系統制作、傳播、復制有害信息;
未經允許使用他人在信息網絡系統中未公開的信息;
未經授權對網絡(內部信息平臺)系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、復制和刪除等;
未經授權查閱他人郵件;
盜用他人名義發送電子郵件;
故意干擾網絡(內部信息平臺)的暢通運行;
從事其他危害信息網絡(內部信息平臺)系統安全的活動。
2.2.6公司保密信息應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。
2.3違規追責處理
2.3.1公司所有員工一經任何人發現或內外部舉報有違廉潔自律的行為,公司將組織相關部門進行調查核實,一經查證,將追究責任人所造成的責任損失,并進行違規處罰,對造成公司重大經濟損失且情節嚴重的,將移交公安機關進行立案處理。
2.3.2除公司公開的信息外,任何人將公司的保密信息以任何形式(口頭傳達、電子郵件、上傳網絡、存儲拷貝、拍照影印、復印資料)對外泄露或散布出去的,公司將從源頭上追究信息泄密者,經查實后立即根據情節輕重進行追責處理。因信息泄密造成公司經濟損失或形象受損時,將依法移交司法機關進行處理。
3.附則
3.1本制度最終解釋權歸xx有限公司所有。
3.2本制度自20xx年8月9日起實行,暫定實施1年。
信息安全管理制度15
一、 網路管理員要隨時處理網絡故障、解決網絡問題、保持網絡暢通、提高網絡的可用性和可靠性水平。定時檢查機房服務器、交換機、路由器、光纖收發器等設備運行情況和存在問題。
二、 網絡管理員值班室應注意機房的溫度和濕度,使夏季溫度在±5℃,冬季溫度20±5℃,相對濕度45%~65%。每天清理機房衛生,保證機房整潔;嚴禁在機房內吃食物或存放食物,以防止鼠害。
三、 網絡管理員對機房、網絡進行操作時必須經過主管領導批準,嚴禁隨意操作、更改機房和網絡配置。重大網絡操作(如系統升級、系統更換、數據轉儲等)應事先書面提出報告,采取妥善措施系統和數據保護性備份后,經主管領導批準,方可實施操作,并填寫操作記錄。
四、 每周要檢查各個服務器的`日志文件,良好周密的日志記錄以及細致的分析經常是預測攻擊,定位攻擊,以及遭受攻擊后追查攻擊者的有力武器。察覺到網絡處于被攻擊狀態后,網絡信息管理員應確定其身份,并對其發出警告,提前制止可能的網絡犯罪,若對方不聽勸告,在保護系統安全的情況下可做善意阻止并向主管領導匯報。保留所有用戶訪問站點的日志文件,每兩個月要對日志文件進行異地備份,備份日志不得更改,刻錄光盤保留。
五、 任何人不得在網上制造、傳播計算機病毒,不得故意輸入計算機病毒及其有害數據危害網絡安全。網絡使用者發現病毒,應立即向網絡管理員報告,以便獲得及時處理。
六、 嚴禁在機房內私自配接電器;嚴禁在電線、電纜上懸掛、堆放物品;嚴禁在UPS電源上私拉亂扯用電器;UPS應妥善保養,每3個月放電一次;嚴禁在機房內使用或存放易燃、易爆、腐蝕性、揮發性物品;機房門外嚴禁堆放雜物和易燃、易爆物;嚴禁在機房內吸煙。
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